你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?是銷售產(chǎn)品的嗎?是一般納稅人嗎?
我這邊是項目部,掛靠在家建筑公司 ,收1千2百萬工程款后稅款問題,我們這邊預(yù)交2%,提供進項票70萬抵扣掉,然后上交公司7萬6左右,這是完整的流程,我老板說還有什么抵扣退回的,是進項票多了才有的退回的,還預(yù)交的那部分能退回,想問下這中間有什么抵扣能退回嗎
我們上個月有份海關(guān)繳款書的自已在退稅勾選里出現(xiàn)了并已做勾選確認,這個應(yīng)該是可以抵扣的,這幾天發(fā)現(xiàn)了這個問題,會計說不能撤銷了,該如何操作? 另一個說l海關(guān)繳款書這個如果在抵扣里勾選確認是如何操作的?因為出納說她什么也沒點,正常做內(nèi)銷部分抵扣確認,然后外銷部分正常在退稅里做確認統(tǒng)計,這個海關(guān)繳款書是在退稅勾選確認做統(tǒng)計時自己跳出來的,她什么也沒做,電子口岸的卡也不在她這里,是不是該電子口岸里要操作一下的嗎?
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當期末留抵稅額≤當期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
國外客戶打款到一達通(只是我司的部分貨款),出貨時國外客戶要求我司的產(chǎn)品(展示架)和另外一家公司產(chǎn)品(包包),組合到一起出口,出口報關(guān)不能用兩家公司名字一起出口,現(xiàn)為了能讓貨物出口到國外,用了(包包)公司的名字出口。 問題1:包包公司讓我展示架公司開專用13%發(fā)票給到包包,請問這樣操作是否合法,財務(wù)上如何做分錄。 問題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過一達通代理退稅的,包包公司說他退稅后,會把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財務(wù)上如何做分錄。 3、國外客戶是打款到一達通的,展示架公司雖然開票給包包公司,但是包包只會付展示架公司的退稅款,賬務(wù)上:借:應(yīng)收賬款-一達通 貸:應(yīng)收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問題有點多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
老師你好!我們有個援外項目,在國內(nèi)采購物資出口,開的是13%的專票,去年商務(wù)部合作局通知說不能退稅了,那可開0稅率的發(fā)票嗎。這樣就不用退稅了
集團審計, 不是重要組成部分,是集團層面實施分析程序,應(yīng)當對組成部分財務(wù)信息執(zhí)行審閱,應(yīng)當確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分,是集團層面實施分析程序,無需了解組成部分CPA,無需了解制定組成部分重要性。 這兩個是什么意思沒明白。不沖突么
老師小規(guī)??梢蚤_3%普票嗎?開3%的普票是不不享受30的免稅政策
老師:公司這個月要注消,公司一直沒有實收資本,費用都是跟股東借的,由股東個人卡轉(zhuǎn)入公戶,現(xiàn)在要注消,能直接由公戶轉(zhuǎn)還給股東私戶嗎?公司要注消,需要上傳銀行明細賬單嗎
老師,非房地產(chǎn)企業(yè)對外出租的房屋占用的土地使用權(quán)怎么記?
老師,請問退休人員創(chuàng)業(yè)注冊公司,公司沒有另外請人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個稅和他的退休工資有關(guān)系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報的時候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費用 哪里設(shè)置啊
車子被廠家收走,沒有車子干活,所以沒有收入。但車子是公司固定資產(chǎn),所以近兩年每月都提折舊,所以利潤是負數(shù)。請問還續(xù)繼提嗎?
老師,請問費用白條入賬,直接:借:未分配利潤,貸:銀行存款,這樣行嗎?省的第二年所得稅匯算調(diào)增
老師,出口是先做報關(guān)單還是開發(fā)票?匯率是按什么算?
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報年報把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
是的老師
那你看一下,你查一下退稅率,退稅率是不允許退稅的還是怎么了。要么就是你們?nèi)〉玫倪M項不合理比如應(yīng)該取得進項專票,你們?nèi)〉玫氖瞧胀òl(fā)票。
是的,會計說進票不夠抵扣,現(xiàn)在又得確認收入,這個預(yù)收款還能怎么處理嗎,預(yù)收款可以退回給國外嗎,還是什么情況
你別退回了 你是生產(chǎn)的還是商貿(mào)的?
老師,2種可以都說說嗎,謝謝
生產(chǎn)的你有足夠的進項,有留底才能退稅,但是你可以正常做無票收入,你需要退稅的時候再去申報出口退稅就行,這個不影響。
商貿(mào)的你有對應(yīng)的這個產(chǎn)品的進項發(fā)票就可以
可以正常做無票收入,你需要退稅的時候再去申報出口退稅就行,,,,,老師,意思是還是得先按13%繳稅對嗎,后續(xù)有留底進票才可以再申請退稅
是的 生產(chǎn)企業(yè)的是