是的,就是那樣做的
收到A公司的承兌匯票,有收據(jù),然后入賬借應收票據(jù),貸應收賬款A公司,匯票轉(zhuǎn)出給B公司,然后借應付賬款B公司,貸應收票據(jù)對嗎
老師,a公司幫b代收貨款并給客戶開票,a收款后沖減b應付a的應付賬款,b公司借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入銷項,商品到后能直接借:庫存商品,貸應收賬款嗎
老師,您好!比如A公司給我們開了銀行承兌匯票,我這個時候做 借:應收票據(jù)- A公司 貸:應收賬款- A公司 然后我公司又將匯票直接背書給B公司 我的分錄是不是這樣做 借:應付賬款-B公司 貸:應收票據(jù)- A公司 然后收好供應商開來的發(fā)票 借:庫存商品 借:進項稅額 貸:應付賬款- B公司 老師是不是這樣做分錄就對了
老師你好,請問我們公司收到A公司的承兌匯票時,借:應收票據(jù)- A公司,貸:應收賬款- A公司,如果到了承兌期直接借:銀行存款 貸:應收票據(jù)- A公司,如果背書轉(zhuǎn)讓借:應付賬款-甲公司 貸:應收票據(jù)- A,是這樣嗎公司
老師,你好,我公司收到A公司一張銀行承兌匯票,應該是借:應收票據(jù)-A公司 貸:應收賬款-A公司 但是我公司又背書轉(zhuǎn)讓給B公司,我的分錄是不是可以寫借:預付賬款-B公司 貸:應收票據(jù)-A公司 是這樣嗎
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
今年中級會計分錄不小心標了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開發(fā)票采購成本不真實的,他們的銀行存款賬實相符嗎,他們銀行每個月賬上余額和實際一樣嗎
老師,有三個孩子,是不是個稅都可以申請附加扣除
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下