開的發(fā)票就是之前的無票收入嗎 是的話先紅沖
老師好,我公司陪評委信用等級是A級,因A級企業(yè)留底進項可以退稅,因退稅很麻煩,又錢不多,我就做了一個無票收入29000元,因為疫情公司沒效益一直未開票可這個月開票26000元,我沖以前的無票收入,再重新入賬,可還是沖不完無票收入金額,請問老師應該怎么辦?
老師好,我上月做了一筆無票收入,這個月能沖掉在開票,因為我們是A級企業(yè),A級企業(yè)不讓留底得退稅,錢不多,退稅還得到稅局辦手續(xù)嫌麻煩,就做了無票收入,等這個月開票時在沖掉無票收入?這樣做報表有什么變動?
老師好!建筑公司承接的工程已完工,但未做決算,后期工程款未開票未付款,按施工進度已完工就該確認收入,有留抵的進項稅沒有辦理退稅,走了六百萬的無票收入,等以后決算開票了再沖回無票收入,想問老師這種情況可以做無票收入嗎?
老師你好請問我公司是做貨物銷售的,現(xiàn)在我公司給別的公司借款,產(chǎn)生了利息收入,這個賬務怎么處理?還有需不需要繳納增值稅,這種情況下還有留底稅額,可以抵扣嗎?
老師好!有一個商貿(mào)公司,若在今年4月國家辦理留抵退稅的時候公司里有進項留抵稅額并且辦理了留抵退稅。到了7月,稅務稽查發(fā)現(xiàn)有部分的留抵稅額是未做無票收入沖銷銷項稅將留抵稅額退回給了公司26元。稅務局要做處罰: ①若罰款100元是否7月直接做 借:營業(yè)外支出–罰款 100 貸:銀行存款 100 ②稅務局若是將查出的因4月未做無票收入退給商貿(mào)公司的26元,全額上交給國家26元,這個無票收入是接到處罰通知書的時候做 借:應收賬款 226 貸:主營業(yè)務收入 200 應交稅費–應交增值稅–銷項稅額 26 還是直接在4月份按照上述無票收入做賬,在7月份接到處罰通知書的時候再做 借:應交稅費–應交增值稅–未交增值稅 26 貸:銀行存款 26 確實不是很懂在接到處罰是怎么處理賬目,還請老師詳細告知,謝謝!
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應付款項分類為以攤余成本計量的金融負債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務逾期尚未償還,甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量,當日原值為400萬元,已計提折舊100萬
老師,企業(yè)有一輛車,賣給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應付款項分類為以攤余成本計量的金融負債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務逾期尚未償還,甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量,當日原值為400萬元,已計提折舊100
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務,現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款