這個(gè)不需要的,你在本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的
老師請(qǐng)問我去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證了現(xiàn)在需要紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,開的正確發(fā)票還是按正常認(rèn)證抵扣嗎
請(qǐng)問老師,銷方誤作廢發(fā)票,但是今天沒票重開,我方要認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。銷方如果把作廢發(fā)票也正常申報(bào)繳稅,我這邊認(rèn)證抵扣是不是沒有問題了?
老師,請(qǐng)問下我們公司申請(qǐng)?jiān)隽苛舻侄愵~退回來(lái)了,是不是要在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
請(qǐng)問老師,我本期有張發(fā)票選擇了不抵扣,電子稅務(wù)局上進(jìn)項(xiàng)稅表上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額顯示這張發(fā)票本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,這個(gè)地方要轉(zhuǎn)出嗎
老師,收到一張住宿費(fèi)專用發(fā)票,如果不能抵扣,是不是要系統(tǒng)先正常認(rèn)證,然后再申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,公司收了一筆830萬(wàn),借款,現(xiàn)在老板要把其他應(yīng)付款調(diào)整成收入,這個(gè)又不開票,只能調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入吧?而且不能產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,我都不知道咋做,調(diào)整的話,借,其他應(yīng)付款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,可以嗎?
老師好,有兩個(gè)業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來(lái)了,還是沒搞懂,1墊付開辦費(fèi),當(dāng)月墊付當(dāng)月報(bào)可寫同一張記賬憑證 借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對(duì),多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對(duì)吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對(duì)。是不是記錯(cuò)了,請(qǐng)老師指正
第二十八期學(xué)員,這個(gè)登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎,還是只能開13個(gè)點(diǎn)了
公司車折舊怎么計(jì)提?是幾年計(jì)提?新車和二手車分錄
老師,公司買了一輛二手車,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上,賣方寫的人名姓“齊”,但是公司對(duì)公賬戶把這個(gè)錢打給了姓“陶”這個(gè)怎么處理,9萬(wàn)多不到10萬(wàn)
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
沒理解老師您的意思,我不需要更正申報(bào)嗎?
不需要的,你在本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的