都是可以的,但是實務(wù)中,是按照你實際繳納的增值稅來計算的

購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額按照以下方 法核定扣除: 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購進(jìn)數(shù)量 請教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫進(jìn)項附表得時候是跟根據(jù)我們實際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表》,然后我們實際銷售是水果,開票出去是直接開9個點得專票嗎?進(jìn)項稅額根據(jù)我們銷售的數(shù)量,以及按照開回來得普票的成本算進(jìn)項稅額嗎?是夠一定要開具成本發(fā)票回來才能算可以抵扣得進(jìn)項
下列各項中,符合會計信息質(zhì)量要求的有()。A.會計核算時不應(yīng)高估資產(chǎn)或收益、低估負(fù)債或費用B.及時進(jìn)行會計確認(rèn)、計量、記錄和報告,可以提前但不得延后.C.企業(yè)發(fā)生的某些支出金額較小,從支出的受益期來看,可能需要在若干會計期間進(jìn)行分?jǐn)?,但根?jù)重要性要求,可以一次性計人當(dāng)期損益D.企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)其所處的環(huán)境和實際情況,從項目的功能、性質(zhì)和真實性多方面判斷其重要性
老師,你好;公司有個項目,合同名稱是空調(diào)設(shè)備供貨及安裝工程,當(dāng)時這個項目招標(biāo)是以安裝名義招標(biāo),我司銷售投標(biāo)報價采用套定額的方式做的報價,稅率只能是9%,但是根據(jù)實際情況,大部分是提供設(shè)備,安裝占比只有30%,現(xiàn)甲方要求整個項目都只開9%安裝發(fā)票,是否合理?如果合理這樣設(shè)備進(jìn)銷怎么能匹配,如果不合理,設(shè)備開具13%稅率,就給我司造成損失
你好,老師,我們是工業(yè)企業(yè),生產(chǎn)石膏板的,我想問下我們的成本怎么核算。1.我們不存在在產(chǎn)品,但是料倉里肯定有領(lǐng)用出庫但是未使用完的原材料。2.使用量生產(chǎn)給不出來,剩余量給不出來,只有完工產(chǎn)品的總量。3.有原材料配方,根據(jù)生產(chǎn)量倒推出使用量,暫且為標(biāo)準(zhǔn)成本。4.有其中一種原材料的使用量可以測出,以這個為標(biāo)準(zhǔn)推其他原材料的用量算的實際成本。都有差異
老師,我們是一家餐飲管理公司,現(xiàn)在委托一家配餐公司進(jìn)行學(xué)生午餐的制作及配送。我們按照10%收取服務(wù)費。日常結(jié)算的時候款項全部進(jìn)我們公司賬戶,每月結(jié)算后,我們保留10%的服務(wù)費,其余返給配餐公司。合同中表述的是,配餐公司委托我們進(jìn)行收款,結(jié)算是保留我們的10%服務(wù)費,其余返回委托公司,雙方根據(jù)實際結(jié)算的費用,計入營業(yè)收入。像這種情況可以按照這種方式計入收入嗎?還是得按全額收取的款項計入收入呢?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你的意思是不按照這個稅負(fù)率去推算銷項或是進(jìn)項嗎?每月隨便開多少,隨便進(jìn)項多少交稅嗎?那這個代賬公司要交多少稅
這個是看你實際繳納的增值稅啊,你銷項開的越多,那么對應(yīng)的進(jìn)項也會隨之增加的