可以,一般公司的固定資產(chǎn)可以直接借:管理費用,貸:累計折舊
計提固定資產(chǎn)折舊 借 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 然后借 管理費用 貸累計折舊? 還有一種是不提折舊直接進入費用 借 管理費用 貸 固定資產(chǎn) 這樣作對?
購買固定資產(chǎn)手機 借固定資產(chǎn) 貸庫存現(xiàn)金 做了一次性折舊后 借管理費用 貸累計折舊 怎么時候才做固定清理 是借累計折舊 貸固定資產(chǎn) (原值)嗎?
賬面只有累計折舊,和固定資產(chǎn)原價,沒有殘值,折舊完了,做固定資產(chǎn)清理,直接做,借,累計折舊,貸固定資產(chǎn)??如果做了殘值,就是借,固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸,固定資產(chǎn)?
注銷,發(fā)現(xiàn)有5162.8的凈殘值,固定資產(chǎn)是103256,直接借管理費用折舊費貸累計折舊,這樣賬上固定資產(chǎn)等于累計折舊,財務報表是0,還是固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)清理,98093.2,累計折舊5162.8,貸固定資產(chǎn)清理103256,這個他以前好多年的,都不知道這個東西在哪了
注銷,處理固定資產(chǎn),實際早不知道哪里去了,把凈殘值,做到管理費用折舊,固定資產(chǎn)等于累計折舊,然后固定資產(chǎn)清理,借累計折舊,貸固定資產(chǎn)這樣可以嗎,
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預交的企稅 2000元。預交當月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對賬,我怎么開負數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應賬務處理。這話是不是有誤導性 入庫與驗收:物料到貨后倉務員或相關(guān)負責人驗收確認并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財務據(jù)此賬務處理。生產(chǎn)車間和各部門領用物料時按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應賬務處理。
公司變更名稱怎么核名
最后處理的時候再一次性把累計折舊貸方?jīng)_減出來嗎
不需要了,除非出售或報廢