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請教老師,我們公司注銷,有一筆留抵的進項稅額,幾十元,不計劃退稅了,申報增值稅時怎么把它做平呢?要注銷,謝謝

2023-09-08 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-08 08:56

你好,附表二進項轉(zhuǎn)出,其他里面填寫就可以。

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快賬用戶6399 追問 2023-09-08 09:01

好的,謝謝老師 那減免稅的280也是有余額,我可以在附表四里填本期為-280么?也是想做平

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:02

你好,你這個抵扣了嗎?

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快賬用戶6399 追問 2023-09-08 09:02

沒有抵扣,也是留著余額了

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:02

那你別填寫了,這個沒法填寫。

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快賬用戶6399 追問 2023-09-08 09:03

那這個280,就一直放著么? 甩在表里? 公司準備注銷了

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:04

對的是的,在期初里面。你當(dāng)時需要抵扣的時候,你再填寫就行

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快賬用戶6399 追問 2023-09-08 09:05

不抵扣了,公司要注銷,這一筆不用清掉么

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:09

對的是的,你這個沒法清理 你能填寫負數(shù)嗎?進去你試一下。

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快賬用戶6399 追問 2023-09-08 09:18

能填負數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:18

填寫負數(shù),期末余額是零。

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快賬用戶6399 追問 2023-09-08 09:20

是的,那我就本期發(fā)生額填負數(shù),就行了吧

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:20

你保存試一下可以,能申報了就行。

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快賬用戶6399 追問 2023-09-08 09:26

好的,那進項留抵的幾十元,與減免的280,對應(yīng)都清零了,這兩筆都怎么做分錄呢,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:27

借管理費用等 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 你當(dāng)時沒有抵扣280的,還做賬務(wù)處理了嗎?如果做了的話,借管理費用 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款。

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