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老師,一般納稅人開出的技術(shù)服務(wù)費專票,在納稅申報時是按照應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)還是應(yīng)稅服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)?

2023-09-07 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-07 12:03

你好,開出的技術(shù)服務(wù)費專票,在申報表是體現(xiàn)在?服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)欄次。

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快賬用戶8464 追問 2023-09-07 12:09

那還需要填寫增值稅及附加水費申報表附列資料 需要抵扣嗎?

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快賬用戶8464 追問 2023-09-07 12:10

這個是服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)是免稅的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 12:10

你好,如果取得了進項專用發(fā)票,是可以抵扣的

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快賬用戶8464 追問 2023-09-07 12:21

老師,那申報當(dāng)期是要先交稅是嗎?后期有進項再申請退稅嗎?

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快賬用戶8464 追問 2023-09-07 12:21

當(dāng)期申報增值稅 附加稅是不是也要繳納?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 12:22

你好,這個不是退稅。 而是有進項就可以抵扣,沒有進項就需要全額繳納稅款。 附加稅是根據(jù)繳納的增值稅申報?

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你好,開出的技術(shù)服務(wù)費專票,在申報表是體現(xiàn)在?服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)欄次。
2023-09-07
同學(xué)你好: 信息數(shù)據(jù)服務(wù),在申報增值稅是應(yīng)當(dāng)填列在服務(wù)中。一般來說,實體商品銷售是歸屬于貨物,虛擬商品(如廣告、策劃、軟件開發(fā)等)歸屬于服務(wù),而勞務(wù)一般是指個人提供的勞務(wù)。
2020-07-14
你好;? 計入服務(wù)欄次去報? ?
2022-10-12
學(xué)員朋友您好,是服務(wù),這一欄里面
2023-04-13
你好 服務(wù)費是服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
2020-10-22
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