你好,七月份入職,這個(gè)月申報(bào)的話,累計(jì)扣除費(fèi)用是1萬。

老師您好,我們公司1-4月份工資個(gè)稅是0申報(bào),5-6月員工個(gè)稅都是按照5000元工資申報(bào)的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報(bào)個(gè)稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報(bào)系統(tǒng),以其中一個(gè)員工A為例:A員工累計(jì)收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計(jì)減除費(fèi)用35000元(我覺得是1-7月份每個(gè)月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個(gè)稅也為0; 但是另一個(gè)B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計(jì)收入8000,累計(jì)減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個(gè)稅66.84元; 同一個(gè)公司的員工,為什么會(huì)出現(xiàn)上面這個(gè)差異呢?
老師您好,本月新增員工,入職時(shí)間為7月份,報(bào)個(gè)稅的話不是減除費(fèi)用按5000算嗎,為什么系統(tǒng)里自動(dòng)按應(yīng)發(fā)工資減各種專項(xiàng)及附加后,減的是累計(jì)的減除費(fèi)用1萬而不是5000????
老師,九月12號(hào)今天報(bào)個(gè)稅,有個(gè)員工7月份入職,他除了五險(xiǎn)一金沒有別的專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目,為什么個(gè)稅報(bào)稅系統(tǒng)里,累計(jì)減除費(fèi)用是10000,而累計(jì)專項(xiàng)扣除只是他一個(gè)月的五金個(gè)人部分,而不是兩個(gè)月的合計(jì)呢?謝謝老師
老師好!我們公司1月工資在2月發(fā)放,在3月申報(bào)個(gè)稅。3月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,系統(tǒng)里減除數(shù)應(yīng)該是2*5000,那在做公司計(jì)提的1月份工資表的時(shí)候,減除費(fèi)用是不是就得按2*5000來做?不然兩邊的個(gè)稅對(duì)不上,實(shí)發(fā)數(shù)據(jù)就不對(duì)了。
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬???
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費(fèi)是不是計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個(gè)履約保證金,在擔(dān)保機(jī)構(gòu)做了一個(gè)擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷的差費(fèi)基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對(duì)于一般納稅人如果取得一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,用來抵扣銷項(xiàng)稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個(gè)季度填上正確的就可以了


因?yàn)楝F(xiàn)在所屬期是八月份,七月份和八月份兩個(gè)月的,每個(gè)月都是5000。
是按累計(jì)減除費(fèi)用算嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。