同學(xué)你好 正常計入固定資產(chǎn) 然后匯算清繳調(diào)增就可以
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報個稅啊
請問匯算清繳時,管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
老師您好!請問增值稅繳納滯納金會計分錄(要詳細(xì))需要計提嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額的 資產(chǎn)總計一欄是嗎
你好,請問,水利基金,怎么計算稅費(fèi)?
會計報表勾稽關(guān)系對不上的原因有哪些?
員工退回團(tuán)建費(fèi),咋寫會計分錄
如果我現(xiàn)在讓之前開具1000萬給A單位的供應(yīng)商,2023年本月重新開具1000給抬頭為C公司的發(fā)票,C公司可以追溯調(diào)整固定資產(chǎn),然后正常折舊扣除么?
對的 是可以這樣的
企業(yè)賣自用的車,會有什么稅
交增值稅所得稅印花稅
可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的未彌補(bǔ)虧損,滿足一定條件時,為什么能確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)呢?邏輯關(guān)系搞不明白
未彌補(bǔ)虧損計提遞延所得稅資產(chǎn)的法規(guī)依據(jù) 根據(jù)上述規(guī)定,未彌補(bǔ)虧損確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)包括兩方面:(1) 存在未彌補(bǔ)虧損;(2) 未來的企業(yè)盈利很可能實現(xiàn),可彌補(bǔ)虧損金額可準(zhǔn)確計量
交增值稅所得稅印花稅,如果處置所得是負(fù)的呢?
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
增值稅印花稅正常交 負(fù)數(shù)的轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出調(diào)增
員工工傷,保險公司打到公司賬戶是8萬,公司付員工是4.2萬,怎么入帳
為啥會有差額呢 墊付的你們扣了嗎
已經(jīng)扣除了
這個差額要計入營業(yè)外收入——保險賠付?
這個掛其他應(yīng)收款的 年底轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
確認(rèn)收入分錄:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。 老師,這個里面的主營業(yè)務(wù)成本填的數(shù)是不是就是主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)?庫存商品我一填數(shù),就出現(xiàn)負(fù)數(shù)?這個我應(yīng)該怎么做?
不能是負(fù)數(shù) 可以暫估入庫
開錯作廢需要退回的發(fā)票客戶弄丟了,需要對方寫一個丟失的說明,這個說明要蓋公章嗎?還是簽字就行?
同學(xué)你好 蓋公章就可以