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Q

您好:我想咨詢下,2018年A公司與B公司準(zhǔn)備合作開發(fā)某項目,因為規(guī)劃等手續(xù)辦理拖了很久,開發(fā)公司未及時成立,但是工程已經(jīng)提前干了1000萬,1000萬發(fā)票是開在A公司名下,19年C開發(fā)公司成立(股東為AB公司法人),現(xiàn)在將開個A公司抬頭的1000萬納入C公司開發(fā)成本,現(xiàn)在又決定不銷售了,開發(fā)轉(zhuǎn)自建自用固定資產(chǎn),我想問下那些發(fā)票抬頭開給A公司的1000萬能否計入C公司固定資產(chǎn),能否正常折舊稅前扣除?還是可以記入固定資產(chǎn),但是折舊要調(diào)增,我問了兩個稅務(wù)局稅政科,兩個領(lǐng)導(dǎo)一個說行,一個說不行。兩個講法!我的理解是正常計入固定資產(chǎn),但是相應(yīng)折舊需要調(diào)增。

2023-09-04 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-04 10:43

同學(xué)你好 正常計入固定資產(chǎn) 然后匯算清繳調(diào)增就可以

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快賬用戶3162 追問 2023-09-04 11:04

如果我現(xiàn)在讓之前開具1000萬給A單位的供應(yīng)商,2023年本月重新開具1000給抬頭為C公司的發(fā)票,C公司可以追溯調(diào)整固定資產(chǎn),然后正常折舊扣除么?

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齊紅老師 解答 2023-09-04 11:09

對的 是可以這樣的

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快賬用戶3162 追問 2023-09-04 12:36

企業(yè)賣自用的車,會有什么稅

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齊紅老師 解答 2023-09-04 12:42

交增值稅所得稅印花稅

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快賬用戶3162 追問 2023-09-04 12:56

可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的未彌補(bǔ)虧損,滿足一定條件時,為什么能確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)呢?邏輯關(guān)系搞不明白

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齊紅老師 解答 2023-09-04 13:01

未彌補(bǔ)虧損計提遞延所得稅資產(chǎn)的法規(guī)依據(jù) 根據(jù)上述規(guī)定,未彌補(bǔ)虧損確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)包括兩方面:(1) 存在未彌補(bǔ)虧損;(2) 未來的企業(yè)盈利很可能實現(xiàn),可彌補(bǔ)虧損金額可準(zhǔn)確計量

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快賬用戶3162 追問 2023-09-04 13:05

交增值稅所得稅印花稅,如果處置所得是負(fù)的呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-04 13:10

同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2023-09-04 13:11

增值稅印花稅正常交 負(fù)數(shù)的轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出調(diào)增

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快賬用戶3162 追問 2023-09-04 13:54

員工工傷,保險公司打到公司賬戶是8萬,公司付員工是4.2萬,怎么入帳

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齊紅老師 解答 2023-09-04 14:02

為啥會有差額呢 墊付的你們扣了嗎

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快賬用戶3162 追問 2023-09-04 15:00

已經(jīng)扣除了

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快賬用戶3162 追問 2023-09-04 15:00

這個差額要計入營業(yè)外收入——保險賠付?

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齊紅老師 解答 2023-09-04 15:03

這個掛其他應(yīng)收款的 年底轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶3162 追問 2023-09-04 15:11

確認(rèn)收入分錄:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。 老師,這個里面的主營業(yè)務(wù)成本填的數(shù)是不是就是主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)?庫存商品我一填數(shù),就出現(xiàn)負(fù)數(shù)?這個我應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-09-04 15:18

不能是負(fù)數(shù) 可以暫估入庫

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快賬用戶3162 追問 2023-09-04 15:32

開錯作廢需要退回的發(fā)票客戶弄丟了,需要對方寫一個丟失的說明,這個說明要蓋公章嗎?還是簽字就行?

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齊紅老師 解答 2023-09-04 15:42

同學(xué)你好 蓋公章就可以

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