你好; 是的; 正常寫; 但是不排除你稅務(wù)局不認(rèn)可這個 低價轉(zhuǎn)讓; 你去看看負(fù)債表里面的 凈資產(chǎn)或者利潤分貝是好多;? ?看是否? 后期有涉稅風(fēng)險?
所有者權(quán)益為負(fù)數(shù),個人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)還用交個人所得稅嗎
公司所有者權(quán)益20萬,原股東持股%100%3500萬,實(shí)繳金額為0現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓31%,需要交多少個人所得稅(稅務(wù)局給的公式為(轉(zhuǎn)讓收入-對應(yīng)股權(quán)原值-繳納的稅款)*20%
^O^ 53分鐘前 老師,個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)納稅額=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入–股權(quán)原值–合理費(fèi)用)*20%嘛,這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入是什么
注冊資本200萬,實(shí)繳13萬,股權(quán)占比100%,目前想轉(zhuǎn)讓60%的股權(quán)給兩個人。公司凈資產(chǎn)和未分配利潤都為負(fù)數(shù),但是股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入至少要有13萬,與原值持平才符合稅收規(guī)定?那個稅申報應(yīng)納稅所得額就為0咯
注冊資本200萬,實(shí)收資本有20萬,股權(quán)占比100%。目前想轉(zhuǎn)讓股權(quán)60%分別給兩個人,公司凈資產(chǎn)和未分配利潤都為負(fù)數(shù)。如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入大于0小于20萬,那轉(zhuǎn)讓方交個稅時,轉(zhuǎn)讓收入不就低于財產(chǎn)原值那20萬了嗎,這該怎么確認(rèn)個稅的應(yīng)納稅所得額?
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時是和總公司合并報表嗎?把分公司和總公司的報表數(shù)據(jù)加起來嗎?
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
新開公司,目前沒有業(yè)務(wù),法人是退休人員,辦稅員在其他公司任職買社保。目前需要在自然人納稅系統(tǒng)申報個稅么?
你好,老師,之前會計交接下來的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬,具體原因也不知,沒辦法溝通,那我看對應(yīng)其他應(yīng)付款兩個老板名下的個人往來也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎?
老師 有沒有那個固定資產(chǎn)分?jǐn)偠嗌倌甑谋砀?比如電子設(shè)備4年
老師,22年 21年系統(tǒng)還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒抵扣,怎么辦啊 ,我們也沒收到,一年前的紙質(zhì)發(fā)票是不是沖不了了啊
在公司地打車的費(fèi)用,計入什么科目
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填?
問題①銀行回單重復(fù)打印了一遍,為了不浪費(fèi)紙把紙張反過來塞進(jìn)了打印機(jī)里,打了將要打印的憑證。現(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫個打叉號是不是就可以正常裝訂了 問題②公司為拓展業(yè)務(wù)貸款,因?yàn)榕略举Y金不足。還貸款時還了本金利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以讓對方給我們開具專票并且我們也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的吧,我們正常業(yè)務(wù)對外開票是開現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。 問題③給對方要專票并且抵扣會有風(fēng)險嗎
老師,請問下我們有個供應(yīng)商,之前是A公司和我們合作,后邊換B公司,然后B公司給我們出了一個加大投入合并主體的通知,以后就由b公司和我們合作了,這個合理嗎