借原材料3005200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)51萬 貸庫存現(xiàn)金5200 預(yù)付賬款20萬 銀行存款331萬
(1)從國外進(jìn)口一批設(shè)備,價值300萬元,進(jìn)口增值稅為39萬元,關(guān)稅為 30萬元,運(yùn)費(fèi)2萬元,全部貨款已支付。 (2)向華新公司購進(jìn)甲種材料100萬元,增值稅為13萬元,貨款約定3個 月后支付。 (3)公司開出轉(zhuǎn)賬支票一張,向朝陽公司支付購進(jìn)乙種材料款80萬元,增 值稅稅率為13%。 (4)用銀行存款支付上述甲、乙兩種材料的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,并按甲、乙兩種 材料的買價分配運(yùn)輸費(fèi)。 (5)用銀行存款支付上述甲種材料的購貨款及增值稅,合計113萬元。 (6) 甲、乙兩種材料已驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料的采購成本。 (7)向藍(lán)天公司預(yù)付50萬元,采購丙種材料。 (8)丙種材料價稅合計226萬元(其中,貨款200萬元,增值稅26萬元), 差額已用銀行存款支付。丙種材料要一個月后才能運(yùn)抵企業(yè)。
購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款為100萬元,貨款已經(jīng)支付,另購入材料過程中支付運(yùn)費(fèi)1萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬元,材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫
采購預(yù)付貨款的材料,價款100000元,增值稅13000,沖銷原預(yù)付款30000元,不足部分以銀行存款支付,同時用現(xiàn)金1000元支付材料的運(yùn)雜費(fèi)。上述材料入庫,結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料成本。
購進(jìn)甲材料價款。50萬元。進(jìn)項(xiàng)稅額65000元運(yùn)費(fèi)用銀行存款支付了1130元,其中運(yùn)輸費(fèi)1000元,進(jìn)項(xiàng)稅130元,材料尚未驗(yàn)收,入庫款項(xiàng)未付。
購進(jìn)材料價款50萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額65000,運(yùn)輸費(fèi)用用銀行存款支付了1130元,其中運(yùn)輸費(fèi)1000元,進(jìn)項(xiàng)稅130元,材料尚未驗(yàn)收,入庫款項(xiàng)未付,怎么寫會計分錄?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,