您好 甲公司2020年12月31日資產(chǎn)負債表預計負債項目的期末余額為 (0.01%2B0.03)/2=0.02 2000*0.02=40 40-30=10
、2014年甲公司分別銷售A、B產(chǎn)品1萬件和2萬件,銷售單價分別為100元和50元。公司向購買者承諾提供產(chǎn)品售后2年內免費保修服務,預計保修期內將發(fā)生的保修費在銷售額的2%~8%之間。2014年初產(chǎn)品質量保證余額為3萬元,2014年實際發(fā)生保修費1萬元。假定無其他或有事項,則甲公司2014年末應確認的“預計負債”金額為()萬元。 A 3 B 8 C 9 D 10 老師這道題的答案是10 不用考慮期初余額和當期發(fā)生的保修費用嗎?
、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。2019年初“預計負債——預計產(chǎn)品保修費用”余額為500萬元,“遞延所得稅資產(chǎn)”余額為125萬元。2019年稅前會計利潤為1 000萬元。2019年發(fā)生下列業(yè)務:(1)甲公司因銷售產(chǎn)品承諾提供保修服務,按照稅法規(guī)定,與產(chǎn)品售后服務相關的費用在實際發(fā)生時允許稅前扣除。甲公司2014年實際發(fā)生保修費用400萬元,在2019年度利潤表中因產(chǎn)品保修承諾確認了600萬元的銷售費用。 (2)甲公司2019年12月31日涉及一項合同違約訴訟案件,甲公司估計敗訴的可能性為60%,如敗訴,賠償金額很可能為100萬元。假定稅法規(guī)定合同違約損失實際發(fā)生時可以稅前扣除。 2019年預計負債期末余額為500萬,2014年發(fā)生保修費用400元,這個400發(fā)生額應該在500里面已經(jīng)減了啊 為什么算2019年末預計負債余額為500-400+600=700?
3、甲公司承諾產(chǎn)品售后3年內向消費者免費提供維修服務,預計保修期內將發(fā)生的保修費在銷售收入的3%至5%之間,且這個區(qū)間內每個金額發(fā)生的可能性相同。當年甲公司實現(xiàn)的銷售收入為1 000萬元,實際發(fā)生的保修費為25萬元。不考慮其他因素,甲公司年末資產(chǎn)負債表預計負債項目的期末余額為( )萬元。這道題答案為什么要除于/2
甲公司為2019年新成立的企業(yè)。2019年該公司分別銷售A、B產(chǎn)品l萬件和2萬件,銷售單價分別為100元和50元。公司向購買者承諾提供產(chǎn)品售后2年內免費保修服務,預計保修期內將發(fā)生的保修費在銷售額的2%~8%之間。2019年實際發(fā)生保修費3萬元。假定無其他或有事項,則甲公司2019年年末資產(chǎn)負債表“預計負債”項目的金額為( )萬元。(2 分) A.3 B.7 C.10 D.13 這個選哪個答案啊
4.2021年甲公司與或有事項有關的業(yè)務如下:(1)甲公司從2020年1月起為售出產(chǎn)品提供售后服務,約定產(chǎn)品出售后一定期限內出現(xiàn)質量問題,負責提供免費修理。2021年初,甲公司因為售出A產(chǎn)品提供免費修理而確認的預計負債的賬面余額為16萬元。A產(chǎn)品已于2020年7月31日停止生產(chǎn),A產(chǎn)品的免費修理服務截止日期為2021年12月31日。甲公司庫存的A產(chǎn)品已于2020年底以前全部售出。2021年,甲公司發(fā)生的A產(chǎn)品修理費用為12萬元(假定均為材料費用)。(2)2021年10月15日,甲公司為乙公司人民幣5000萬元、期限3年的銀行借款提供全額擔保。截至2021年12月31日,乙公司經(jīng)營狀況良好,預期不存在還款困難。
老師,3月報稅時有上期留抵稅額13000,這個在明細賬查不到,應該哪里查?
老師你好,新能源車輛購置稅已申報是免稅,現(xiàn)在對方說發(fā)票開錯了沖紅了,我這邊需要作廢申報,作廢申報的時候系統(tǒng)顯示完稅憑證已出,不能作廢申報,怎么辦?車輛購置稅申報繳納后完稅憑證已出還能作廢申報嗎?謝謝
請問下,供應商提供請款資料的送貨單是供應商自已貼好給過來的嗎?現(xiàn)在都是我客戶身份貼送貨單
有一筆收入客戶直接掃廠家的碼打錢給廠家了1400元,我們做收入分錄的時候要怎么做呢?
老師,有一筆服務費對方先打進款,然后對方現(xiàn)在不打了要求退回去這筆款,沒開過發(fā)票。原路返回這筆款。老師這筆一進一出怎么做分錄呀。
老師,想問下,我現(xiàn)在的公司有個人獨的店,有個小規(guī)模的店,一直有外賬公司代賬,店從23年才開始建立賬,前不久被大數(shù)據(jù)查出來個稅有點問題,外賬公司補稅處理好了,上周稅局又說22年沒建賬有問題,經(jīng)外賬處理又補了一部分稅款,老板現(xiàn)在對外賬有意見想把外賬換了,讓我接手,我學了咱們實操,但是心里還是沒底氣,我怕我處理不好,又怕我接受后稅務上面又又問題了,我一個人又不是背后有個稅務公司,我怕我處理不好,但是不接手,我想著是不是浪費了這次機會,又想即怕,你說我應該怎么辦,主要擔心還是后期稅務在出問題,我怎么處理!
建筑在本省但是不同區(qū)施工,勞務的個稅在哪里申報?直接在外地施工的個稅在哪里申報呢?
老師好,請問個人申請代開的發(fā)票,在電子稅務局怎樣查詢是否有審核通過
老師,公司成立時沒有設置社保繳費基數(shù),現(xiàn)在設置了,員工離職時補繳了24年的社保費用,款全是員工個人轉到公司對公戶然后繳的社保,這種應該怎么做會計科目呢?
施工圖設計服務費計在建工程要交印花稅嗎?