你好,平時(shí)也是能扣除這些費(fèi)用的。要是沒有調(diào)整的事項(xiàng),就是按照你的利潤總額來計(jì)算的。
老師,18年開辦費(fèi)記的管理費(fèi)_開辦費(fèi)下的,18年匯算清繳時(shí)調(diào)增,零報(bào)。19年匯算清繳可以調(diào)減嗎?怎么調(diào)減? 第四季度收入減當(dāng)年費(fèi)用還有利潤,如果再減去以前18年的費(fèi)用就不會(huì)有利潤,怎么樣在第四季度申報(bào)所得稅時(shí)預(yù)計(jì)費(fèi)用,跟19年匯算清繳時(shí)調(diào)減后的一致了,
#提問#按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),怎么只有營業(yè)收入減營業(yè)成本?那些費(fèi)用和減免為什么不能減?
為什么企業(yè)所得稅預(yù)交時(shí)是收入減去成本,然后利潤總額來交稅,又沒減去費(fèi)用,那為什么匯算清繳時(shí)要調(diào)增調(diào)減費(fèi)用呢,預(yù)交時(shí)根本就沒帶上費(fèi)用,匯算清繳為什么要帶上它呢
請問,企業(yè)所得稅按季申報(bào),收入減去匹配的成本后,是減去季度的銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用對嗎?
老師,季報(bào)所得稅是收入減成本,為基數(shù)申報(bào),為什么所得稅匯算清繳時(shí),是收入減成本,減銷售費(fèi)用減管理費(fèi)用減財(cái)務(wù)費(fèi)用減稅金的d等,相當(dāng)于用凈利潤來申報(bào)了?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
老師,我們是貿(mào)易公司,一般納稅人,我們的供應(yīng)商如果給我開的普票,我該怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款科目和其他應(yīng)付款科目怎么取數(shù)
預(yù)收賬款是余額20萬 應(yīng)收賬款余額是10萬 他倆對沖最后的余額是在誰那里
企業(yè)所得稅年報(bào)表“A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“工資薪金支出稅收金額”,老師這是天計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù)?
少計(jì)提了個(gè)人所得稅,借方有余額怎么調(diào)整憑證,
老師,我公司給對方7月28號(hào)匯款227,多會(huì)了10塊錢,然后7月31號(hào)對方又把227給我公司匯過來,這個(gè)怎么記賬
你好老師,我們公司收到一筆20多萬的退車款,記到什么科目里?當(dāng)時(shí)買了一輛車,后來又退了
關(guān)于固定資產(chǎn)改變用途折舊如何處理
老師,我想問一下紅沖上個(gè)月開具的發(fā)票32萬,會(huì)占用多少額度
哦,對,平時(shí)申報(bào)雖然填了收入和成本,但最終計(jì)算基數(shù)是利潤總額
你好 是的是這樣對的?