您好,進項是勾線抵扣然后申報表點數(shù)據(jù)區(qū)域就自動上傳,是的 數(shù)電發(fā)票不用抄稅和匯總了,附表一數(shù)據(jù)準備(左上角)那點一下
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
請問那個老師進出口方面現(xiàn)在有在做是最新離線版還有在做的想咨詢一下問題
老師好,增值稅附表一銷售數(shù)據(jù)怎么不自動顯示了,需要手動填寫。6.1日開稅票的銷售額(開票時還沒抵扣確認進項,已經(jīng)匯總上傳了銷項,)這時再報增值稅6.1開的銷售額算6月份還是5月份?應(yīng)該算5月份嗎?
數(shù)電發(fā)票不需要抄稅清卡了,那開票信息怎么上傳到稅務(wù)局呢?有抵扣在國家稅務(wù)局系統(tǒng)里勾選抵扣發(fā)票是不,然后如果是個體戶報稅的話,報表是自動生成不用去填數(shù)據(jù)是不?如果是公司的話所有數(shù)據(jù)還是需要自己去填跟以前紙質(zhì)發(fā)票一樣是不?
公司報銷時火車的改簽費是否可以抵扣進項稅?
老師,迪鏈匯票,為什么我們的上一手不是我們的客戶呢?這樣,對嘛?正常的匯票上一手是我們的客戶,但迪鏈的上一手不是我們的客戶。
老師,買車以公司的名義購買,花費45萬,過2年轉(zhuǎn)給個人需要交什么稅
老師咨詢一下,就是公司是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多是免稅,現(xiàn)在呢售一些食品9個點也有,13個點的也有,但是進項票沒有,是實際銷售出去的,開的是普票。老師那我開普票人家不能抵扣,我沒進項票可以開哈
老師,我們公司的車輛外租給其他公司,油耗可以約定由承租方承擔嘛,我在做收入的時候是不是可以按扣除油耗的金額入,當然這個需要在合同中約定
20年七月份畢業(yè)的??粕?5年可以報考中級嗎
老師 問一下老板每個月都墊付一些零星費用,人家都不給開票,一個月積累下來差不多一萬五左右沒有發(fā)票,這種情況應(yīng)該怎么辦呢?
您好老師 私戶錢 通過什么途經(jīng)可以轉(zhuǎn)到公戶用。注資,借款 還有其他方法嗎?
上月的工資已經(jīng)計提,但是沒有發(fā)放,是讓應(yīng)付職工薪酬掛在那里,還是把應(yīng)付職工薪酬的金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,使其科目余額為0?
老師,公司收回以前年度貨款五萬,經(jīng)查以前年度未確認收入和成本,這樣怎么入賬?