可以的,但是這種都是少量的,是利息之類的
小規(guī)模企業(yè),在網(wǎng)廳代開專用發(fā)票,彈出來的稅種,只有企業(yè)管理服務(wù),而發(fā)票軟件上開普通發(fā)票的時候,什么類型的商品和服務(wù)稅收分類編碼都能增加,這其間的道理是什么啊 ?如果我要開現(xiàn)代服務(wù)的普票,就不能開了,即使發(fā)票軟件上能增加,也不能開,只能依網(wǎng)廳上代開發(fā)票的有什么稅種就只能開什么稅種的普票,是這樣嗎
6%服務(wù)類發(fā)票,用專票開具,和用普票開具的區(qū)別就是:收到專票6%服務(wù)費的一般納稅人,如繼續(xù)開出6%服務(wù)費專票,就可以拿來抵扣;收到普票開的6%服務(wù)費的一般納稅人,就不能拿這發(fā)票來抵扣增值稅,而只是用來抵減利潤;收到服務(wù)費發(fā)票的小規(guī)模納稅人,也只能用來抵減利潤。這樣理解對嗎?
金融機構(gòu)是一般納稅人,提供貸款服務(wù)利息收入是2000萬,按理是應(yīng)該開增值稅專用發(fā)票的,但是企業(yè)從金融機構(gòu)貸款發(fā)生的利息費用2000卻不能開專票,是普票,不能進項抵扣,這樣不是矛盾了嗎?
老師您好,我們收到的發(fā)票客戶只能開企業(yè)管理服務(wù)-服務(wù)費這樣的發(fā)票,而我們開出去的發(fā)票基本是信息技術(shù)服務(wù)或是研發(fā)技術(shù)服務(wù)這類的發(fā)票,這樣的票可以收嗎
老師您好,我們收到的發(fā)票客戶只能開企業(yè)管理服務(wù)-服務(wù)費這樣的發(fā)票,而我們開出去的發(fā)票基本是信息技術(shù)服務(wù)或是研發(fā)技術(shù)服務(wù)這類的發(fā)票,這樣的票可以收嗎
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個月的工資,是六七月份的,八月份申報個人所得稅超過了五千,這個怎么申報,這幾個員工是六月份入職的?
老師,一個項目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個項目需要正常開票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報增值稅時,把普票都給填到專票里面了,需要更改申報表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購進的一批鋼材不含運輸,運輸發(fā)票是運輸公司開的9個點的運輸發(fā)票,這個運輸費是計入成本分攤到鋼材里面嗎,運輸9個點的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風險嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進項稅額已轉(zhuǎn)出,已補交以前年度所得稅,這個反饋怎么填?
老師,您好,個體戶老板的工資需要申報個稅嗎,還有每個月給這個老板發(fā)有工資的話,能計入工資薪金做費用嗎 還有一個問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個員工工資做管理費用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個稅嗎