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老師 我司購買批貨物 支付了部分預(yù)付款,但是最終貨物質(zhì)檢不達(dá)標(biāo)造成未實(shí)際入庫,協(xié)商結(jié)果是已經(jīng)支付的預(yù)付款無法收回,公司自己承擔(dān),請問我這付出的預(yù)付款是要做營業(yè)外支出,還是其他的什么科目

2023-08-25 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-25 09:33

你好!是的,計(jì)入營業(yè)外支出

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快賬用戶1334 追問 2023-08-25 09:35

請問這個(gè)能在所得稅前抵減嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-25 09:39

你好!這個(gè)不能稅前抵扣

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你好!是的,計(jì)入營業(yè)外支出
2023-08-25
你好,同學(xué),應(yīng)付賬款不用支付,對于企業(yè)來講是利得,所以是直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理。
2019-12-10
借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)1000 借助于業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
2024-01-18
您好 根據(jù)您的描述,屬于贈(zèng)送 借:銷售費(fèi)用(庫存商品加同商品的銷項(xiàng)稅) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
2023-05-21
你好!對于你提到的情況,因?yàn)樨浳锸菑目偣灸玫?,盡管系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清,但實(shí)際還有貨物未結(jié)算,所以這筆款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)作為正常的購貨款處理,而不是營業(yè)外支出。你應(yīng)該在賬務(wù)中將這筆款項(xiàng)記入“應(yīng)付賬款”科目,對應(yīng)的借方則是“庫存商品”或“成本”科目,具體取決于你們的會(huì)計(jì)政策。這樣處理可以確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
2024-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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