不一定的,這個一般是所有權(quán)在總公司,分公司有使用權(quán),然后分公司給一定的管理費(fèi)的
總分公司??偣緦⒃瓉淼膬蓚€車間成立為一個分公司,已進(jìn)行稅務(wù)登記但因未獨(dú)立核算故沒有單獨(dú)申報納稅。分公司要在明年才獨(dú)立核算,如果在分公司獨(dú)立核算前總公司將固定資產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給分公司,在分公司獨(dú)立核算時,需要視同銷售,繳納稅費(fèi)嗎??可以進(jìn)行哪些納稅籌劃嗎?
老師,總分公司獨(dú)立核算,能不能把總公司的固定資產(chǎn)賣給分公司,需要開票給分公司嗎?
老師,你好!總公司將固定資產(chǎn)劃撥給分公司,需要交稅嗎?總公司和分公司不在一個市,在一個省,分公司沒有獨(dú)立核算能力!
分公司使用總公司入賬的固定資產(chǎn),現(xiàn)分公司獨(dú)立,如何將正在使用的在總公司賬上的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入分公司賬上?會計分錄如何處理呢?
分公司獨(dú)立核算后 是否需要將在總公司賬面的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)給分公司
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因?yàn)榭缭搅耍烷_了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開“不征稅”發(fā)票嗎?
個體工商戶的稅務(wù)怎么申報
個稅怎么申報的有流程嗎?
如果公司要求轉(zhuǎn)給他們呢?
那么這個就轉(zhuǎn)過去啊
需要繳納增值稅呢?
不需要的,這個不涉及的
這個屬于固定資產(chǎn)的分立,對嗎?
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
分支機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)獨(dú)立核算,無償調(diào)撥資產(chǎn),是不是視同銷售行為呀?
你這個不是轉(zhuǎn)過去嗎
這個資產(chǎn)分公司獨(dú)立核算前一直在用,現(xiàn)在獨(dú)立核算了,資產(chǎn)還在我們公司的賬面,所以我在考慮把資產(chǎn)下賬給他們。
是的,這個是可以轉(zhuǎn)給他們的
轉(zhuǎn)給他們用不用開發(fā)票,交稅
這個是不需要開票的