你好,讓對(duì)方給你開傭金的或勞務(wù)費(fèi)的, 如果他在其他的公司有工資,有社保的,你可以給他按照工資薪金來申報(bào)個(gè)稅。第一種需要交增值稅、附加稅、個(gè)稅,第二種只需要交個(gè)稅
老師。我想問下,就是我們有個(gè)中間人,她拉的客戶,讓我們這邊出合同跟開票,接著客戶錢直接打入我們公司,我們把貨物給客戶,這個(gè)中間人就除去開票費(fèi)用,她得到一個(gè)溢價(jià)。那我們收到這錢怎么做分錄?接著溢價(jià)又怎么做分錄。都是現(xiàn)金收
老師,客戶從我們這兒低價(jià)拿手機(jī),我們中間就賺了幾十塊錢,然后客戶被工商查了,呵客戶要我們給他開個(gè)出庫單蓋公章。那我這邊為了不被查,是不是要合同,發(fā)票,銀行流水要一致才可以給他開呀
我們有個(gè)中間人替我們找客戶 然后他想拿回扣 這種怎么做賬 就是我們以正常價(jià)賣給他找來的客戶并開票給那個(gè)客戶 他再?gòu)倪@里拿一部分回扣
老師,我們公司接了個(gè)單子,大概情況是這樣的,我們跟國(guó)外一個(gè)人是中間商,然后國(guó)外有另一個(gè)客戶問我們買東西,工廠呢是國(guó)內(nèi)的,最終這個(gè)客戶的錢是打給國(guó)內(nèi)工廠的,但是這中間我們能賺點(diǎn)差價(jià),像這樣的情況我們是不是只能把賺到的差價(jià)打給私人的好?不能對(duì)公打的?
我們單位中間商賺錢,比如說我們給一個(gè)人最低價(jià),他去賣,他價(jià)格報(bào)高,然后我們開發(fā)票、發(fā)貨給客戶,客戶把錢給我們公司,我們?cè)趺窗巡顑r(jià)給中間那個(gè)人?這個(gè)中間人需要繳納什么誰?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
一個(gè)人可以在幾個(gè)單位上班?
他有單位,我也可以給他申報(bào)個(gè)稅?
老板私人轉(zhuǎn)錢給他可以嗎?
可以在多個(gè)單位上班 可以