你選擇的是退稅勾選,在電子稅務(wù)局里面,把這個(gè)退稅勾選申請(qǐng)退回,然后你把這個(gè)發(fā)票退給對(duì)方,讓對(duì)方自己開紅字信息表,自己開紅字發(fā)票,如果你選擇退稅勾選了,你自己看紅色信息表的話,這個(gè)會(huì)影響你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
進(jìn)出口票的發(fā)票錯(cuò)誤開紅字發(fā)票以后,我們這邊是已經(jīng)做了發(fā)票勾選了需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎(做出口退稅用的發(fā)票紅沖后需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?)?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方就是紅沖了,紅沖的話,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,如果說這個(gè)月不想把它報(bào)上去,可以下個(gè)月申報(bào)嗎,就在那個(gè)申報(bào)表上面主動(dòng)去申報(bào)可以嗎?
老師,您好!公司是購(gòu)買方,1月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,如果在3月退回紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)影響1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?要不要補(bǔ)稅的
商業(yè)出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具錯(cuò)誤但是已經(jīng)退稅勾選了,需要在勾選認(rèn)證平臺(tái)或者退稅申報(bào)平臺(tái)進(jìn)行操作嗎,讓工廠那邊紅沖再開具正確進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再用于抵扣
全出口外貿(mào)公司,收到進(jìn)項(xiàng)增票,與報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)核對(duì)無誤,是不是可以可以退稅勾選認(rèn)證了?如當(dāng)月有好幾筆出口收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以分批進(jìn)行退稅勾選嗎還是要一起退稅勾選呢?如果收入暫時(shí)沒有全部收匯,影響申報(bào)出口退稅嗎?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
終止員工勞動(dòng)合同補(bǔ)償金怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
我公司工地上種樹,我公司是一般納稅人,對(duì)方單位是合作社,自產(chǎn)自銷苗木,給我公司開的免稅,我公司能夠用來抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
老師,怎么保存國(guó)稅登陸信息在網(wǎng)頁(yè)呀,公司主體太多了
老師,問下,個(gè)體戶不能扣工資,但還是可以扣費(fèi)用6萬,三險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價(jià)為600萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對(duì)2×23年?duì)I業(yè)利潤(rùn)的影響金額為()萬元。