現(xiàn)在是根據(jù)你累計(jì)來(lái)算個(gè)稅,你不要按月計(jì)算
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)有30萬(wàn),一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營(yíng)業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰(shuí)是主營(yíng)業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)。現(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
需要按照年累計(jì),因?yàn)樗谌f(wàn)六以內(nèi)的稅率是5%,超過36000,但是在14.4萬(wàn)以內(nèi)的,他就是稅率10%的了。
累計(jì)的怎么算簡(jiǎn)便一點(diǎn)呀,一個(gè)月一個(gè)月的累計(jì)減掉前面月交的個(gè)稅嗎
年累計(jì)的收入減年累計(jì)的扣除)*稅率-之前預(yù)繳
或者是上一個(gè)月的應(yīng)納稅所得額加上本月的收入減本月的扣除,這個(gè)余額*稅率-速算扣除-之前預(yù)繳
我現(xiàn)在是手寫測(cè)算的,之前的預(yù)交怎么算呀
好,之前你有給他申報(bào)過個(gè)稅嗎?你從系統(tǒng)里面去看一下不就行了。
或者是有工資表按月加起來(lái)。
我是這么算的:1月:收入-5000-五險(xiǎn)一金個(gè)人部分-附加-公積金)*3% 2月:收入*2-5000*2-五險(xiǎn)一金*2-附加扣除*2-公積金*2)*查綜合所得稅率表-1月已經(jīng)繳納
對(duì)的,是的,就是這么算的。