你好 這個是材料的嗎 你材料收到了沒有?如果收到了,全額做就行 相當(dāng)于是沒有發(fā)票的那一部分做了暫估
老師對方給我們開了全額發(fā)票金額,但是我們只預(yù)付了一半金額,怎么做賬呢
老師,請問固定資產(chǎn)只付了一半的錢,對方也只開了一半的發(fā)票,這個怎么入賬
我們裝網(wǎng)線錢只付了一半,但是對方開票是開了全款這樣賬務(wù)處理怎么做
主營業(yè)務(wù)成本只有一半是當(dāng)月的,但收到了全額發(fā)票,實際只支付了一半!怎么做賬?
請問,去年的通訊費當(dāng)月付,沒有得發(fā)票,掛其他應(yīng)收賬款。然后對方當(dāng)月已經(jīng)開票了,只是業(yè)務(wù)員跨年才給財務(wù),怎么做賬呢?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
收到了,可以具體寫一下分錄嘛
借原材料、發(fā)票的金額加上暫估的不含稅金額 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項發(fā)票的稅額 貸銀行存款 借預(yù)付賬款,貸銀行存款發(fā)票沒有到的稅額的那一部分。