你好; 寫0 就可以了。你已經(jīng)清理掉了??
老師請問稅務(wù)注 銷時,居民企業(yè)清算所得稅報表的負(fù)債清償損益表明細(xì)表怎么填呀,我資產(chǎn)負(fù)債表只有其他應(yīng)付款有數(shù)是欠法人的錢,其他項目都沒有數(shù)。最后未分配利潤也是其他應(yīng)付款的數(shù)。
老師,我是一般納稅人要走注銷,但是我的其他應(yīng)付款有數(shù),稅管員說讓我調(diào)賬,可以不交錢,,讓我填資產(chǎn)負(fù)債表時,其他應(yīng)付款寫零,進(jìn)行年度匯算清繳時,用以前虧損彌補(bǔ)這個其他應(yīng)付款的數(shù),再負(fù)債清算損益表表中體現(xiàn)其他應(yīng)付款的數(shù),可是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了,這該怎么辦
我們有個公司在走簡易注銷流程,在電子稅務(wù)局填報企業(yè)清算所得稅申報表時,有一個負(fù)債清償損益明細(xì)表,這里面的清償金額應(yīng)該如何填列?如果和賬面價值和計稅基礎(chǔ)填寫一樣的數(shù)字,是不是就意味著我們要清償這些負(fù)債?當(dāng)期的財務(wù)報表是不是就應(yīng)該沒有應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款余額了?
老師你好,我想咨詢一下公司注銷時,填寫清算所得稅申報表負(fù)債清償損益明細(xì)表(附表二)時,其他應(yīng)付賬款有4萬,這個是欠老板的無法償還的,那我計稅基礎(chǔ)和清償金額要填嗎,謝謝
老師,企業(yè)要注銷,現(xiàn)在賬上的貨幣資金不夠還其他應(yīng)付款,償還不了的是不是計營業(yè)外收入,計算到營業(yè)外收入我本來的利潤就是正的,需要補(bǔ)企業(yè)所得稅,但是彌補(bǔ)上年的虧損就是負(fù)數(shù),請問我在申報季報的時候也需要按其他應(yīng)付款計入營業(yè)外收入的報表來申報嗎
老師,我們的進(jìn)貨電腦3千,賣出6千,包上門安裝費(fèi),賣給事業(yè)單位的,我怕他說我的售價太高了,這個我怎么樣取成本啊,能不能進(jìn)貨型號和賣出型號不一樣
租賃對方的復(fù)印機(jī),租期一年,25年6月27至26年6月27號,租賃期間對方負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)及培訓(xùn)操作 ,先預(yù)付一年的租金,金額3420元,對方開票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)~其它現(xiàn)代服務(wù) 這個不對吧?應(yīng)該是什么? 入帳要分?jǐn)傎M(fèi)用嗎?
老師 今天是個人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費(fèi)用加計扣除所得稅減免額怎么計算,本企業(yè)利潤總額47萬,納稅調(diào)增86萬,研發(fā)費(fèi)用加計扣除81萬,彌補(bǔ)以前年度虧損52萬,實際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費(fèi)用加計扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊資金嗎
老師,現(xiàn)在進(jìn)項勾選是當(dāng)月操作還是下月申報期前操作
老師,我們銷售貨給客戶60萬,客戶沒有付款給我們一套價值相同的房子,這個房子我們又拿去抵扣了供應(yīng)商的貨款,這樣怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師有沒有,新增值稅法跟增值稅暫時條例,修改前后對比表pdf或word文檔?
老師,我這個稅率怎么填不上
退運(yùn)方式進(jìn)來的退貨跟進(jìn)口方式進(jìn)來的退貨有什么區(qū)別那嗎?
好的,是不是如果我沒在賬上做轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就需要填寫這欄的數(shù)據(jù)
你好; 是的; 就需要寫這個金額的?