是的,也是一樣要繳納的。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),房屋用來投資,增值稅跟企業(yè)所得稅都要視同銷售嗎?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳,房子還沒完工,視同銷售的收入怎么確定
老師,請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)交增值稅,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)預(yù)售收入和預(yù)售成本要體現(xiàn)在利潤表里嗎
請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在土地增值稅清算時(shí)銷售的房產(chǎn)收入都享受加計(jì)扣除土地和開發(fā)成本合計(jì)金額的20%嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)回遷安置房在進(jìn)行土地增值稅清算時(shí)視同銷售收入同時(shí)計(jì)入成本,這個(gè)收入和成本含增值稅嗎?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
但是我們實(shí)際沒有收到錢,我們拆遷戶視同銷售,有相關(guān)文件嗎?
你好!你的意思是給拆遷戶的回遷房?
是的呀老師
你好,這個(gè)沒有免企業(yè)所得稅的規(guī)定。
之前不會(huì)這樣的,有所得稅相關(guān)文件?
你好,沒有規(guī)定免稅,正常繳稅就行。 大部分都是拆遷支出當(dāng)成本,拆遷房當(dāng)銷售。
很多年了,不正常了,十幾年
你好,是這樣子的,這個(gè)實(shí)操中每個(gè)省他有自己的要求。你按你當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的要求來就好
我們不完全認(rèn)同稅局,稅局肯定想你多繳稅,財(cái)政沒錢
你好!但是確實(shí)是沒有明確的政策了
謝謝老師
你好,不用客氣的了。