稍等我看一下再回復(fù)你。
老師,我想問下我們公司,有個(gè)客戶,賣給我產(chǎn)品,我們也賣給他產(chǎn)品,然后掛在應(yīng)付賬款科目里面,到7月底的期末余額,是貸方5619.實(shí)際應(yīng)該是5019(其中我們預(yù)付給對方681沒有開票,我們收了對方5700沒有開票,)請問這個(gè)需要怎么調(diào)成5019是開收據(jù)還是退款單
老師您好,對方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個(gè)票了想退回,現(xiàn)在對方失聯(lián)了,發(fā)票也沒作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點(diǎn)發(fā)票。去年十二月開的到現(xiàn)在快一個(gè)月了也跨年了,對我公司有什么影響,我們該怎么處理呢?
老師您好,對方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個(gè)票了想退回,現(xiàn)在對方失聯(lián)了,發(fā)票也沒作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點(diǎn)發(fā)票。去年十二月開的到現(xiàn)在快一個(gè)月了也跨年了,對我公司有什么影響,我們該怎么處理呢?主要是現(xiàn)在系統(tǒng)里也能查到,對我們公司有什么影響嗎?
老師,您好,有一種收到供應(yīng)商返利的情況:對方公司給我司開有分銷賬戶,采購時(shí)我司是預(yù)付賬款給到對方,付款后我司會在分銷賬戶上查看到余額。收到對方給到的月返利款時(shí)也是充值到了我司的分銷賬上中我司沒有拿到錢,但可查到分銷賬戶中余額的增加。但這返利不是給我們貨幣資金,只能讓我司直接拿來進(jìn)貨,開采購發(fā)票給我司時(shí)又直接票折掉了。這樣的返利怎么入賬?
老師您好,我們公司銷售出去一批貨給更外一家公司,然后也給對方開了發(fā)票,后來我們自己銷售時(shí)有個(gè)型號沒貨,就是這家公司直接發(fā)給了我們的客戶,我們應(yīng)該怎么跟這家公司結(jié)算呢?我們給對方轉(zhuǎn)錢,對方是不是也要給我們開票
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
好的老師
你好,這個(gè)您需要平時(shí)登記一個(gè)發(fā)票表,這樣才能好查詢也準(zhǔn)確,不然只看科目看不準(zhǔn)確哪個(gè)單位簽的發(fā)票?
哦哦,明白啦老師,老師還有一問題,采購原料,對方?jīng)]有開票,我們也沒付款,料我們已經(jīng)收入庫了,這個(gè)是不是在月末二十多號左右讓采購部去催票,如果還沒給開,我就做一筆暫估的分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 就可以了啊?下月紅沖,如果開票正常入賬,如果還催不來就繼續(xù)做一筆暫估就可以了???
你好 對這樣分錄是對的? ?收到發(fā)票再沖?
老師,小規(guī)模月10萬一季30萬免征增值稅,超過全額納稅,對不對?那一般人是不是啥限制也沒有啊,無論開多少都要都按月繳納對不對?一般人有什么限制和規(guī)定的要求嗎?
你好,是的,你說的兩個(gè)都是對的,一般納稅人沒有這方面的優(yōu)惠政策。
一般納稅人是有收入就交增值稅,沒有免稅的額度。
一般人一個(gè)月開9萬也行,開90萬也行,開多開少都納稅,愿意開多少就開多少是不是
是的,有真實(shí)的業(yè)務(wù)就按合同的金額開票就行了,沒有限制。