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老師我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,如果我發(fā)現(xiàn)以前年度的費(fèi)用做錯了,我該怎么確認(rèn)到底是計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,還是要調(diào)整以前年度的賬做到未分配利潤

2023-08-17 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-17 14:25

是要調(diào)整以前年度的賬做到未分配利潤

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快賬用戶7269 追問 2023-08-17 14:33

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不是也可以沖減當(dāng)期費(fèi)用嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-08-17 14:40

關(guān)鍵是不符合所得稅法的權(quán)責(zé)發(fā)生制哈,

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快賬用戶7269 追問 2023-08-17 14:46

老師那我今年匯算清繳的時(shí)候退稅退了9000多,然后我做的借銀行存款貸未分配利潤,現(xiàn)在就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤有這個(gè)差額,這個(gè)差額要怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2023-08-17 14:48

不管那個(gè)差額,很正正常的

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快賬用戶7269 追問 2023-08-17 16:10

老師那我賬上都做到未分配利潤,那要調(diào)整什么報(bào)表嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-17 16:18

不用調(diào)整了,就那樣子了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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