你好,你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,我要辦稅,里面你看一下有沒有稅收數(shù)字賬戶。
老師,請問一下,我們公司是小微免稅企業(yè),公司采購工程物資收到普通發(fā)票,有張18年的發(fā)票到今天才發(fā)現(xiàn)我們的信用代碼少了知道數(shù)字,對方公司不給換,這個我們公司有什么風(fēng)險呢?
老師您好,請問我們是一般納稅人,計稅銷售6%的一般企業(yè),收到5%的房屋租金專票,我不知道對方是否算簡易計稅,如果這5%租金是簡易計稅,我們是否可以把5%的專票做進項稅用?是否可以做加計抵減用?我們收到小規(guī)模企業(yè)開具的1%的專用發(fā)票是否可以做加計抵減?問題有點多,謝謝老師回復(fù)。
老師,對方給開的電子發(fā)票,收到一個短信,您購買的***發(fā)票已開出,信息如下,發(fā)票代碼,發(fā)票號碼,開票日期,發(fā)票金額,您還可在網(wǎng)址****進行發(fā)票查驗,如有問題,請聯(lián)系供應(yīng)商。 這種如何把發(fā)票打印出來?
在發(fā)票服務(wù)平臺看到一張稅局代開的很大金額(幾十萬)的發(fā)票,問了所有人都不知道是誰開的。請問有沒有什么別的方法,可以查到稅局代開的發(fā)票是哪個公司的
老師你好,請問我們報關(guān)單上成交方式是C&F,我必須要轉(zhuǎn)換成Fob離岸價,也就是報關(guān)單上的金額減去運費,才可以申報退稅是嗎老師。如果一個報關(guān)單上有5種商品,我是運費初以5,每件商品平均分?jǐn)傔\費是嗎老師。還是具體怎么操作,麻煩告知下,謝謝。還有那個出口退稅明細(xì)表,如果沒開發(fā)票,那個發(fā)票號碼沒有,那我怎么填寫號碼呢老師。還是發(fā)票號碼我隨便編一個也可以,謝謝老師
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進項在哪查
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
那如果在前期賬務(wù)不清晰的情況下,如果我們收到個人的打款就寫幾月幾號收某某,或者幾月幾號付某某,我的意思是淡化資金用途,因為金額可能比較大,可以嘛?
你知道和他有什么業(yè)務(wù)嗎?知道的可以。