你好,這個(gè)查不到的,
我們當(dāng)月能點(diǎn)作廢的發(fā)票,是不是說明購買方還沒勾選認(rèn)證
購買方收到專票有問題沒有進(jìn)行抵扣直接退給開票方重新開票。在增值稅勾選平臺(tái)中該筆作廢的發(fā)票需要勾選認(rèn)證嗎 作廢的發(fā)票銷售方還需要給我們嗎
請(qǐng)問,銷售方的專票跨月紅沖了,購買方在勾選平臺(tái)上還能看到嗎,購買方實(shí)際未收到該發(fā)票
老師,銷售方上個(gè)月給我們開的票有誤,我們把票退回去了,他們沒來得及作廢,導(dǎo)致跨月了,這個(gè)月我方勾選平臺(tái)上這張票還需要勾選嗎?
山東,取得專票,未到申報(bào)期,購買方平臺(tái)已勾選,銷售方還能作廢發(fā)票嗎
請(qǐng)問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬,但是對(duì)方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
以前銷售方給我們開的票,開錯(cuò)的,我在未勾選里還能看見,是對(duì)方?jīng)]作廢嗎?
差了幾天的嗎 是的話是不是系統(tǒng)當(dāng)時(shí)沒有反應(yīng)過來?
不是,幾個(gè)月了
這種對(duì)方一直不處理,不紅沖的話,我們未勾選里一直有這張發(fā)票,對(duì)我們有影響嗎?
對(duì)方不就相當(dāng)于多確認(rèn)了收入,多交稅了
那就是沒紅沖 對(duì)你單位沒有影響的,到時(shí)候你稅務(wù)局問起來,你沒有多抵扣,沒有影響對(duì)方多交稅款