同學(xué)你好 對的 是這樣的

上月手續(xù)費(fèi)記賬借:手續(xù)費(fèi)100 貸:銀行存款100 本月取得手續(xù)費(fèi)發(fā)票記賬,借:手續(xù)費(fèi)―6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 6 這樣做分錄對嗎?
老師銀行收到結(jié)息收入怎么做分錄呢是沖減財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)呢還是 借:銀行存款 貸:財務(wù)費(fèi)用/利息收入
3月份的銀行手續(xù)費(fèi)分錄寫成了 借 財務(wù)費(fèi)用 —利息費(fèi)用 請問12月份怎么調(diào)整
支付了1筆手續(xù)費(fèi)500元,及存款利息9000元,要做轉(zhuǎn)賬憑證嗎?具體會計分錄?1、借,財務(wù)費(fèi)用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財務(wù)費(fèi)用\利息收入一9000,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤8500,貸,財務(wù)費(fèi)用500,貸,財務(wù)費(fèi)用利息收入一9000,對嗎?
支付了1筆手續(xù)費(fèi)500元,及存款利息9000元,要做轉(zhuǎn)賬憑證嗎?具體會計分錄?1、借,財務(wù)費(fèi)用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財務(wù)費(fèi)用\利息收入一9000,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤8500,貸,財務(wù)費(fèi)用500,貸,財務(wù)費(fèi)用利息收入一9000,對嗎?
水電費(fèi)專票可以抵進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
電網(wǎng)給物業(yè)公司開票,發(fā)票抬頭不是我公司,發(fā)票后附了一張電費(fèi)分割單,分割單接受單位上有我公司的名字,可以入賬嗎
公司購買的音響,會議使用,取得專用發(fā)票可以抵扣嗎?
公司給個人的稿費(fèi),他們能給我們開票嗎
老師,我平時老板借款發(fā)工資,那能從對公直接轉(zhuǎn)給老板還款嗎?
五月份的飛機(jī)票,在11月份可以給員工報銷嗎?
老師 北京公司發(fā)生股權(quán)變更是不是要交印花稅 要從北京公司交 是不是拿著股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議就可以去交了 交去年的
請問公司在申報職工綜合所得代扣代繳所繳納的個人所得稅要怎么做會計分錄
服裝公司衣服上的商標(biāo)著作權(quán)登記費(fèi)賬務(wù)處理怎么做分錄?
長期待攤費(fèi)用-裝修,分?jǐn)偟侥膫€科目


老師,為什么財務(wù)費(fèi)用明細(xì)賬里的本年累計數(shù)與利潤表中的數(shù)據(jù)不一致呢?
同學(xué)你好 是不是有跨年調(diào)整的
沒有的啊
你看看核對一下明細(xì)
回去核賬了,明細(xì)科目和借貸方向也沒弄錯啊
你不會不一致的呀