你好,一般納稅人13%的稅率。
應交稅費的會計處理?!纠考坠緸橐话慵{稅企業(yè),增值稅率13%,材料按實際成本核算。某月發(fā)生以下業(yè)務:(1)購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批并作為原材料入庫,價款為40萬元,已開出商業(yè)匯票, 原材料已入庫。 借:原材料 364000 (400000×91%) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 36000 (400000×9%) 貸:應付票據(jù) 400000 老師為什么這里應付票據(jù)只是買價40萬,而不是像其他情況一樣是價稅合計數(shù)額?
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務: 購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款300萬,耗用其中價值100萬原材料生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當月因管理不善將上月購入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬,且已在上月進行進項稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當月進料加工耗用的保稅進口料金額100萬。上期期末留抵稅額6萬。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬。 問:該企業(yè)出口應退稅額是多少?該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計算?
購進原材料一批取得增值購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票價款300萬元,耗用其中價值100萬元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當月因管理不善將上月購入的一批原材料損毀,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且已在上月進行了進項稅額抵扣。當月進料加工耗用的保稅進口料件金額100萬元,上期期末留底稅額6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元。出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。請問當期應納稅額為多少?
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務為: 購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款300萬元,耗用其中價值100萬元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當月因管理不善將上月購入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且已在上月進行了進項稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當月進料加工耗用的保稅進口料件金額100萬元。上期期末留抵稅額6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元。 該企業(yè)不可免征和抵扣的進項稅額的抵減額是多少?如何計算?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務為:購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款300萬元,耗用其中價值100萬元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當月因管理不善將上月購入的一批原材料滅失,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且已在上月進行了進項稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當月進料加工耗用的保稅進口料件金額100萬元。上期期末留抵稅額6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元。出口應退稅額、免抵稅額、留抵稅額是多少
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本月盤盈入庫單的單價,取上個月期末的單價,這樣合理嗎?
這個稅務跟工商備案的主行業(yè)不太一樣是怎么回事
客戶預付款,要求先開票,應該怎么開
老師請問應付賬上貸方余額1萬元。請問這個是什么意思?對方還差不差我們發(fā)票
這個車子應該是沒有銷項票的帶牌車
哪些企業(yè)需要的證這個
2、如果某位注冊會計師與X公司之間存在下列( )情況,在采取適當措施之前,不能參與X公司財務報表的審計業(yè)務。 A.持有X公司發(fā)行的股票,但市值不足300元 這A是不是不對,項目組成員在被審計單位擁有直接經(jīng)濟利益,無論金額是否重大,也沒有防范措施消除或降低影響獨立性的水平是嗎?
退還工資是沖管理費用還是應付職工薪酬
這一家是個體查賬,我看稅費種認定信息里也許需要申報經(jīng)營所得,但是為什么點不起啊,是灰色的
還有其他的方法降低稅率標準嗎?
銷售出去不開發(fā)票 現(xiàn)金收款 你們做營業(yè)外支出
銷售不開票合理嗎,做營業(yè)外支出沒理解
不合理。這是隱瞞收入
合理的方法第一個告訴你的就是沒有其他的合理的方法,只能是不合理
您牛,這條別播出去
來不及了 都能看到的