 
                            銀行存款 你之前支付沒有做帳做這個

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們向對方購進商品,對方還沒開具發(fā)票我們也還沒付款,但是商品我們已經收到并銷售出去且開具發(fā)票,那到時候我要怎么做賬呀,那這樣就不能結轉庫存商品了嗎
老師在嗎?我公司是做礦產品銷售的,現在我們是購進產品又銷售出去,購進產品我們已經付了款,產品也收到入庫了,對方還沒有給我們開票,我們購進的產品也銷售出去了,貨款已經收到,產品也出庫了,因為我們還沒有收到產品的進項發(fā)票我們也就還沒有給對方開銷項發(fā)票出去,我現在購進產品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
老師,去年2020年5月份購買了設備,當時做的分錄,是借:庫存上品 貸:銀行存款,2021年1月份收到進項發(fā)票,一直沒有做賬,但是已經認證抵扣了進項稅額,現在要怎么補做分錄
進貨9萬元,做了暫估入庫,借庫存商品9萬 貸應付賬款總部9萬 銷售出去1萬2是給了3個客戶,不過不確定銷售金額客戶能接受,這個銷售金額并不確定,所以沒收錢收入更不確定,但是客戶已經收到貨了沒說退貨,這邊先錄入借發(fā)出商品 貸庫存商品 到時候收到錢后怎么平賬?人家也不說掏錢的事,這會計分錄怎么寫?
上期購入物品,錢已經付了,也入賬了。盤點的時候發(fā)現沒有做進去。做到這個月憑證要怎么寫
 
                委托代加工消費稅應稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經被代扣代繳的消費稅,那么把這個商品收回以后,高價賣出的話,請問還需要再補交高出的那部分的消費稅嗎?
老師請問一下,我們公司現在沒什么業(yè)務沒收入,但有兩三個人交社保,這個社保能欠繳嗎?
老師,請問一下我們實際購買的是酒水,但是現在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒有問題哇
老師,計提工資工資的時候包不包括代扣的個人部分社保和水電費呢?
請董孝彬老師回答 我有個問題: 就是金銀首飾和其他產品組成成套消費品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應該在零售環(huán)節(jié)的消費稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應稅消費品哪個稅率高就用哪個,是嗎?如果成套里面就只有金銀是應稅消費品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應稅消費品(非金銀)就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,究竟是怎么用的?
這道題嗯為什么選擇d呢?金銀鉑鉆不是在零售的時候繳納消費稅嗎?為什么銷售給商業(yè)企業(yè)的時候也要繳納消費稅呢?這不是屬于批發(fā)嗎?
起賬時將現金誤計入應付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務公司,承包了一個工程,里面有材料和設備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運開票,我方清運垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結,想通過我的賬號走下賬再取現金給他,這樣可以嗎,有風險嗎
支付了啊
上面寫了,錢也付了
都是支付怎么做的? 預付的嗎
上個月直接現金支付了
就是盤點的時候單價沒寫,數量填了。這個月才發(fā)現。這367上個月用現金支付有入賬。
借預付賬款貸庫存現金做的這個嗎?如果是的話,現在 貸預付賬款 我知道你支付了 但是你又說賬上沒有庫存 主要是你支付咋做的
其實是盤點的時候,這個沒給弄進去
借庫存商品貸待處理財產損溢 借待處理財產損溢 借管理費用負數
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快。