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上期購入物品,錢已經(jīng)付了,也入賬了。盤點的時候發(fā)現(xiàn)沒有做進去。做到這個月憑證要怎么寫 要把這367元做進去 借 庫存商品 貸方要怎么寫

2023-08-12 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-12 18:20

銀行存款 你之前支付沒有做帳做這個

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快賬用戶3738 追問 2023-08-12 18:20

支付了啊

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快賬用戶3738 追問 2023-08-12 18:21

上面寫了,錢也付了

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齊紅老師 解答 2023-08-12 18:22

都是支付怎么做的? 預付的嗎

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快賬用戶3738 追問 2023-08-12 18:35

上個月直接現(xiàn)金支付了

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快賬用戶3738 追問 2023-08-12 18:36

就是盤點的時候單價沒寫,數(shù)量填了。這個月才發(fā)現(xiàn)。這367上個月用現(xiàn)金支付有入賬。

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齊紅老師 解答 2023-08-12 18:37

借預付賬款貸庫存現(xiàn)金做的這個嗎?如果是的話,現(xiàn)在 貸預付賬款 我知道你支付了 但是你又說賬上沒有庫存 主要是你支付咋做的

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快賬用戶3738 追問 2023-08-12 18:38

其實是盤點的時候,這個沒給弄進去

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齊紅老師 解答 2023-08-12 18:40

借庫存商品貸待處理財產(chǎn)損溢 借待處理財產(chǎn)損溢 借管理費用負數(shù)

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快賬用戶3738 追問 2023-08-12 18:47

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-08-12 18:55

不用客氣,周末愉快。

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銀行存款 你之前支付沒有做帳做這個
2023-08-12
您好,那樣的話,,借 庫存商品 貸 銀行存款啊
2023-08-12
你要暫估要在20年的,然后結轉營業(yè)成本
2021-03-25
同學,你好,紅沖當時暫估分錄,重新做正確的進貨分錄,然后結轉成本的分錄做調整 。
2021-04-14
您好,后期確認收入 借,銀行存款等,貸,主營業(yè)務收入, 應交稅費 -應交稅金? ,借,主營業(yè)務成本 貸? 發(fā)出商品 即可。
2023-07-03
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