需要的,需要申報(bào)印花稅
老師好!開(kāi)具自產(chǎn)自銷的苗木發(fā)票,金額22萬(wàn)元,稅額為0,請(qǐng)問(wèn)是否要申報(bào)印花稅
老師好,我司是一般納稅人,收到對(duì)方公司開(kāi)具的普通電子發(fā)票,是屬于自產(chǎn)家產(chǎn)品銷售,項(xiàng)目是苗木,稅率是0,請(qǐng)問(wèn)我司可以申請(qǐng)抵扣嗎,如果能,在電子稅務(wù)局怎樣操作(備注:購(gòu)入樟樹(shù)34000棵,金額88400元及鐵刀木34000棵,金額102000元,是用于工程項(xiàng)目里面的,購(gòu)入茶葉苗10000棵,金額30000元,是用于自己苗圃種植,這個(gè)應(yīng)該不會(huì)銷售,以上三個(gè)品種是在同一張發(fā)票開(kāi)具)
老師好,我司是一般納稅人,收到對(duì)方公司開(kāi)具的普通電子發(fā)票,是屬于自產(chǎn)家產(chǎn)品銷售,項(xiàng)目是苗木,稅率是0,請(qǐng)問(wèn)我司可以申請(qǐng)抵扣嗎,如果能,在電子稅務(wù)局怎樣操作(備注:購(gòu)入樟樹(shù)34000棵,金額88400元及鐵刀木34000棵,金額102000元,是用于工程項(xiàng)目里面的,購(gòu)入茶葉苗10000棵,金額30000元,是用于自己苗圃種植,這個(gè)應(yīng)該不會(huì)銷售,以上三個(gè)品種是在同一張發(fā)票開(kāi)具)
老師好,我司是一般納稅人,有自產(chǎn)自銷苗木,這次與政府單位簽訂了一份苗木采購(gòu)合同,合同款210萬(wàn)(30萬(wàn)棵苗木,每棵7元),但是有司自有苗木只有10萬(wàn)棵,還有20萬(wàn)棵是向其他公司采購(gòu)回來(lái)的,現(xiàn)在要先按合同30%先開(kāi)發(fā)票開(kāi),請(qǐng)問(wèn)老師我要怎樣開(kāi)具發(fā)票,(自產(chǎn)自銷部分開(kāi)出的發(fā)要稅率是否可選免稅)
老師好,我司是一般納稅人,有自產(chǎn)自銷苗木,這次與政府單位簽訂了一份苗木采購(gòu)合同,合同款210萬(wàn)(30萬(wàn)棵苗木,每棵7元),現(xiàn)在要先按合同30%先開(kāi)發(fā)票開(kāi),請(qǐng)問(wèn)老師我要怎樣開(kāi)具發(fā)票,發(fā)票開(kāi)具后分錄怎樣做?(自產(chǎn)自銷部分開(kāi)出的發(fā)要稅率是否可選免稅)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?