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Q

老師,請問已認證的抵扣并已交完稅的進項,現(xiàn)在要退回,這個要怎么處理呢?

2023-08-11 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-11 08:50

借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)

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快賬用戶7869 追問 2023-08-11 08:55

請問已把稅款抵扣了,這部分抵扣的進項后續(xù)要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-11 08:57

你們這邊開紅字信息申請,等對方開紅字發(fā)票后做上邊的憑證

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借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2023-08-11
你好,跟對方要紅字發(fā)票,讓對方給你出個發(fā)票,然后直接寫一個一樣的分錄,金額寫成負數(shù),在表二填寫進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了。
2023-08-11
購買方開紅字信息表,然后銷售方給你開紅字發(fā)票,你進項轉(zhuǎn)出
2022-11-21
同學你好 這個轉(zhuǎn)出就可以了
2023-07-17
您好 已經(jīng)認證抵扣了 不應該退回 您給對方開具紅字發(fā)票信息表 對方開具紅字發(fā)票就好了
2020-08-11
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