借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用~工會(huì)經(jīng)費(fèi),這樣處理可以
企業(yè)按規(guī)定計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),借 管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款~工會(huì)經(jīng)費(fèi);發(fā)生費(fèi)用支出時(shí),借其他應(yīng)付款~工體經(jīng)費(fèi),貸銀行存款,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在不向稅務(wù)局繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的前提下,可以這樣賬務(wù)處理嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還怎么做賬,之前沒(méi)有計(jì)提,分錄是借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款,也沒(méi)有工會(huì)專(zhuān)戶(hù),現(xiàn)在返還到公戶(hù)上了,能不能這樣記?借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)(負(fù)數(shù))
我們單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是從工資里代扣代繳的借管理費(fèi)用工資貸其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),借其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸現(xiàn)金,工會(huì)收到錢(qián)借現(xiàn)金貸會(huì)員活動(dòng)費(fèi),因?yàn)楣?huì)沒(méi)有銀行開(kāi)戶(hù),只可以走現(xiàn)金,這樣做對(duì)嗎,有人說(shuō)不符合規(guī)定
請(qǐng)問(wèn)老師當(dāng)月繳納職工社保和工傷保險(xiǎn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)直接做借:管理費(fèi)用(職工薪酬)管理費(fèi)用(工傷保險(xiǎn))管理費(fèi)用(工會(huì)經(jīng)費(fèi))貸:銀行存款,不做計(jì)提分錄了,這樣可以嗎?
老師,我繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是,借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,今年退回2020,2021兩年的工會(huì)經(jīng)費(fèi),這分錄要怎么做?
我問(wèn)下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷(xiāo)售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢(qián),單位沒(méi)給農(nóng)民工買(mǎi)社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢(xún)你一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蓶|二人,實(shí)收資本100萬(wàn),未分配利潤(rùn)有100多萬(wàn),如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬(wàn)以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢(qián),月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤(rùn)差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷(xiāo)流程,有社保
你好,老師購(gòu)銷(xiāo)合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫(xiě)不含稅的這個(gè)金額什么原因???
老師您好,個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票了,但是付錢(qián)要我們付到個(gè)人賬戶(hù),這樣可以么,賬號(hào)和開(kāi)票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
這樣處理,管理費(fèi)用~工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)科目就成負(fù)數(shù)了,這樣可以嗎?
管理費(fèi)用~工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)科目就成負(fù)數(shù),這是可以的