你好,這個(gè)是你們自己種植的嗎?
非飯店行業(yè),買來的肉類,蔬菜可以直接做成成本嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存現(xiàn)金??
老師好,我要主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)出,可以這樣做分錄嗎?借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)成本
老師,勞務(wù)公司買蔬菜做給工人吃,記入主營業(yè)務(wù)成本嗎?分錄這樣做對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金
工資直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄可以這么做嗎?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
老師您好,在云南采購蔬菜經(jīng)過加工(毛菜加工成凈菜),用泡沫箱打包好運(yùn)輸?shù)綇V東倉庫,然后銷售。我們領(lǐng)導(dǎo)讓我在主營業(yè)務(wù)成本下增加明細(xì)科目,如主營業(yè)務(wù)成本-裸菜,主營業(yè)務(wù)成本-加工損耗,主營業(yè)務(wù)成本-泡沫箱,主營業(yè)務(wù)成本-冰瓶,主營業(yè)務(wù)成本-打包費(fèi),主營業(yè)務(wù)成本-運(yùn)費(fèi)等,我不是很理解,比如裸菜和加工損耗是由原材料結(jié)轉(zhuǎn)過來的,泡沫箱和冰瓶采購可以計(jì)周轉(zhuǎn)材料后面銷售轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,運(yùn)費(fèi)發(fā)生時(shí)是不是計(jì)合同履約成本實(shí)現(xiàn)銷售再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,那打包費(fèi)(在云南發(fā)生的把毛菜加工成凈菜并裝入泡沫箱)、下車費(fèi)(采購毛菜的下車費(fèi))、卸車費(fèi)(到廣東把打好泡沫箱的成品菜卸貨到倉庫)等發(fā)生時(shí)應(yīng)該計(jì)入什么科目后面再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本?
老師,4000元勞務(wù)發(fā)票要交多少個(gè)稅了?
老師,比如說空調(diào)采暖費(fèi),應(yīng)收賬款明細(xì)登記到某個(gè)單位的名字就可以了,還是需要登記單位名字和空調(diào)采暖費(fèi)同時(shí)登記
老板的一個(gè)合作的人要分紅 這個(gè)錢怎么給他合適 他用他的公司給我們開發(fā)票可以嗎
老師,有這樣的一個(gè)情況,電費(fèi)戶名是我們公司的,電費(fèi)是別人公司交的,我們公司收到了國家電網(wǎng)開進(jìn)來別人公司的電費(fèi)發(fā)票,我們老板現(xiàn)在要把發(fā)票開給別的公司,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
老師,您好,請問下,財(cái)管考試會考標(biāo)準(zhǔn)成本的綜合題嗎?
老師,現(xiàn)在繳注冊資本有什么規(guī)定嗎?還是備注那注明是投資款就好了?
老師,法人把自己的公寓租給公司作為辦公地址,會有風(fēng)險(xiǎn)嗎,首次退稅審核能過嗎
公司一般賬戶收貨款,要正常開票 交稅嗎
請問老師,甲乙兩個(gè)自然人各出資50萬共100萬成立有限公司,現(xiàn)公司虧損20萬,乙要求退股,如果用減資方式,即將注冊資本減到50萬,由甲一個(gè)人持有(已實(shí)測過此方法可行),減掉乙持有的50萬股份,公司打款40萬給乙,做憑證借實(shí)收資本乙 50萬,貸銀行存款40萬,貸方余10萬,是做未分配利潤還是做資本公積更合理?麻煩懂的老師回答一下,謝謝
作為物業(yè)公司,以往多收宏進(jìn)建材的垃圾費(fèi)是9818.6元,用9818.6元來沖減6月份物業(yè)費(fèi)垃圾費(fèi)水電費(fèi)共計(jì)3061.65元,這個(gè)是借方是什么科目呢?我這里借:應(yīng)收賬款—垃圾費(fèi)3061.65應(yīng)該是錯(cuò)誤的吧?以上先紅字沖9818.6元對嗎?
去市場買回來,然后還要供應(yīng)商商,開的是一個(gè)點(diǎn)的普票
你好,不可以的,對應(yīng)的就是購買的成本。
做一個(gè)應(yīng)收某某公司,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本:主營業(yè)務(wù)成本:庫存商品,那么沒商品的話,那豈不是又要暫估商品
對的,是的,是這么做的,要不你出貨的時(shí)候 不會形成負(fù)數(shù)庫存了。
那我這暫估商品一直都沒有回來的話,那怎么沖掉
實(shí)際有購入嗎?實(shí)際有購入你就不用紅沖了,按照你實(shí)際購入的就是了,借庫存商品貸銀行放款,實(shí)際有支出匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以了,賬上不用做。
那我就先做暫估商品,行嗎
你好,可以的,可以這么做的。
我現(xiàn)在只做后期,如果真的沒有發(fā)票回來,那我就紅沖掉它了
你紅沖掉他的話,那你支付的怎么做,你這個(gè)是虛增的嗎?你實(shí)際是沒有購入
我到時(shí)候沒有暫估商品的發(fā)票回來,我現(xiàn)在開一個(gè)發(fā)票是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)票,所以我就要做在暫估商品
你好,你以后也不會收到發(fā)票,你就別暫估了,直接按照你支付的實(shí)際購入的來做就行,只不過是沒有發(fā)票。
那我這分錄該怎么做
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,對方企業(yè)如果支付了代銀行存款。
結(jié)轉(zhuǎn)成本。借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
那我?guī)齑嫔唐肪蜁霈F(xiàn)在貸方,我要暫估一筆商品讓他回來到借方嗎?
對的,是的,是這么做的。