同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫存商品-10000,這樣對(duì)嗎
工商年報(bào),2024年9月成立的公司,沒發(fā)生業(yè)務(wù),2025.2月才做稅務(wù)登記,問工商年報(bào) 數(shù)據(jù)填什么
郭老師,我賬上有長(zhǎng)期應(yīng)收款余額,我在稅務(wù)填財(cái)報(bào)年報(bào)的哪一格,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師:請(qǐng)問一下我借方做的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工資,這樣對(duì)嗎
老師請(qǐng)問一下,老板新注冊(cè)的公司前面申請(qǐng)了增值附加稅0申報(bào)。請(qǐng)問現(xiàn)在5月份申請(qǐng)的是個(gè)人所得稅嗎。
請(qǐng)問老師發(fā)票導(dǎo)入導(dǎo)出那個(gè)模塊我下載了發(fā)票 這下載記錄能刪除嗎
生產(chǎn)車間每條生產(chǎn)線有:”物料員崗位“,是直接人工還是間接人工,倉庫有倉管員的,倉管員我放間接人工制造費(fèi)用對(duì)吧
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤(rùn)是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請(qǐng)問賬務(wù)上都怎樣操作呢
老師好,老板以公司的名義買了輛車,每個(gè)月都要還貸款,這個(gè)要怎么去做賬呢?
這里的29000不是季度,反而是年度銷售額是吧老師。
可是增值稅每個(gè)季度30萬一下一樣免稅吧。
同學(xué),你好 是的,年核定應(yīng)納稅所得額29000
老師,個(gè)體的應(yīng)納稅所得額,是直接按收入計(jì)算的還是,收入減掉各類成本和費(fèi)用后的收入計(jì)算的
同學(xué),你好 應(yīng)納稅所得額是收入減掉各類成本和費(fèi)用后的收入計(jì)算的
可是增值稅每個(gè)季度30萬一下一樣免稅吧。 你是小規(guī)模,你增值稅查賬征收的,就可以享受
我們是個(gè)體小規(guī)模,那雖然增值稅那邊核定的也是29000,可是一個(gè)季度開發(fā)票30萬以下的話還是免增值稅是吧
同學(xué),你好 那不可以的
老師這兩個(gè)表我有點(diǎn)不懂
同學(xué),你好 你是哪個(gè)不懂?
還有這個(gè)增值稅的
同學(xué),你好 這個(gè)是增值稅的核定
這兩個(gè)表格上的核定額是什么意思,然后如果我一個(gè)季度開票超過29000會(huì)怎樣,然后我一年收入肯定會(huì)超過3萬的。
同學(xué),你好 開票超過29000,那就不適用核定,就按照正常的小規(guī)模納稅人處理
老師你的意思就是:如果開票超過29000的話按增值稅是按小規(guī)模一個(gè)季度不超過30萬元還是一樣免增值稅。 然后個(gè)稅是:收入-成本(費(fèi)用)后如果沒有超過29000是免稅,超過了再乘以稅率是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的