你好,收到專用發(fā)票可以抵扣的。
6%服務(wù)類發(fā)票,用專票開具,和用普票開具的區(qū)別就是:收到專票6%服務(wù)費的一般納稅人,如繼續(xù)開出6%服務(wù)費專票,就可以拿來抵扣;收到普票開的6%服務(wù)費的一般納稅人,就不能拿這發(fā)票來抵扣增值稅,而只是用來抵減利潤;收到服務(wù)費發(fā)票的小規(guī)模納稅人,也只能用來抵減利潤。這樣理解對嗎?
一般納稅人開勞務(wù)票,6個點的。有材料票進項稅能抵扣嗎?
我公司為一般納稅人,做太陽能安裝服務(wù),開出勞務(wù)費發(fā)票用什么作為進項抵扣
請問我是勞務(wù)建筑公司,一般納稅人,開出去勞務(wù)費,怎么取得進項抵扣?個人不能代開專票的是嗎?
一般納稅人勞務(wù)公司,開具勞務(wù)發(fā)票出去,進來的3個點的進項能抵扣嗎?
子公司把電腦固定資產(chǎn)等抵總公司借款,需要什么流程,要開發(fā)票嗎
老師,請問承包經(jīng)營合同印花稅稅率多少
老師,為什么求平均資本成本率的時候,借款和債券的為什么不是稅后的呢
老師好!請問8月開出往年的無票銷售生產(chǎn)廢料收入發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
老師 待認(rèn)證進行稅額在貸方需要咋處理
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,從哪里找原因?
請問 A公司是小規(guī)模公司設(shè)計公司,開票給B公司設(shè)計費后如何做分錄?
7月分錄 1.借: 主營業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借:應(yīng)收賬款 374000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應(yīng)收賬款 741326 貸:主營業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄
資產(chǎn)負(fù)債表重分類。預(yù)收賬款那里是怎么取數(shù)?
老師,合同上桌30張,25天,6元/張/天,合計金額4500這個專票單位,數(shù)量怎么開合適
同類型的嗎?還是無論收到什么類型專票都可以
好是的,除了特殊的不能抵扣,比如是福利費,招待費,等等這些不能抵扣,其他的都可以。
住宿費可以抵扣嗎?
員工出差的住宿費可以抵扣。