你好,這種情況就不能再扣除
老師你好 我在想一個(gè)問題哈,像平時(shí)我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報(bào)銷50塊錢單邊滴滴打車費(fèi)用等,但是這個(gè)員工他自己坐公交回的公司,但是他也報(bào)銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時(shí)好幾次打車金額她開在一起合計(jì),合計(jì)發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財(cái)務(wù)報(bào)銷打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時(shí)候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
之前有問過一些老師關(guān)于工傷賠款的,正常情況下應(yīng)該是公司幫員工去社保局申請工傷賠款。社保局把款項(xiàng)打給公司,公司還給員工。但是實(shí)際中也會有這樣子的情況,公司明明幫員工買了社保,員工發(fā)生工傷但是不去社保局幫員工申請,而是企業(yè)自行承擔(dān)所有醫(yī)療費(fèi)用,就是企業(yè)直接給員工報(bào)銷的意思。針對這種情況,老師說可以入賬,做福利費(fèi),既然這樣,我有個(gè)疑問,要不要交個(gè)稅呢?
之前有問過一些老師關(guān)于工傷賠款的,正常情況下應(yīng)該是公司幫員工去社保局申請工傷賠款。社保局把款項(xiàng)打給公司,公司還給員工。但是實(shí)際中也會有這樣子的情況,公司明明幫員工買了社保,員工發(fā)生工傷但是不去社保局幫員工申請,而是企業(yè)自行承擔(dān)所有醫(yī)療費(fèi)用,就是企業(yè)直接給員工報(bào)銷的意思。針對這種情況,老師說可以入賬,做福利費(fèi),既然這樣,我有個(gè)疑問,要不要交個(gè)稅呢?
員工去醫(yī)院看病用醫(yī)保繳費(fèi)的發(fā)票,公司給報(bào)銷后發(fā)票可以用來抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師請問一下,個(gè)人獨(dú)資醫(yī)院,自己的建房子醫(yī)院在使用,因?yàn)楫?dāng)時(shí)建房沒有發(fā)票,所以沒有入賬。現(xiàn)在老板嫌利潤過大了,想找評估公司評估入賬,然后提折舊抵稅。請問一下這樣可以嗎?折舊可以稅前扣除嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
醫(yī)保只報(bào)銷了一小部分,有一大部分沒有報(bào)銷,那沒有報(bào)銷的部分可以入賬抵扣嗎?
沒報(bào)銷的你們是可以根據(jù)沒報(bào)銷的,你們是可以根據(jù)這個(gè)票入賬