您好,這個(gè)是可以作為領(lǐng)用材料的
老師,研發(fā)人員領(lǐng)料出庫(kù),借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出/資本化支出(原材料)某項(xiàng)目 貸:原材料-A材料。這個(gè)分錄摘要怎么寫(xiě)呢?
以前年度的費(fèi)用化研發(fā)支出,當(dāng)年未費(fèi)用化轉(zhuǎn)出,以后年度要調(diào)出來(lái),應(yīng)怎么調(diào)。以前分錄:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:原材料 。21年應(yīng)怎么調(diào)分錄?
借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸原材料 借研發(fā)支出-費(fèi)用話支出 貸應(yīng)付職工薪酬 借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸累計(jì)折舊 分開(kāi)寫(xiě)可以嗎 對(duì)一個(gè)有一個(gè)分嗎
一月研發(fā)用料,借方研發(fā)用料,研發(fā)支出/費(fèi)用化支出26534.73+36782.45+113246.83貸原材料95432.8委托加工物資/場(chǎng)外加工81131.21借管理費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)用176564.06結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出,貸研發(fā)支出/費(fèi)用化支出26534.78+36782.45+113246.83要是只留原材料,委托加工物資,和管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用,要怎么寫(xiě)分錄呢
本月計(jì)提研發(fā)部門(mén)工資 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 這筆分錄摘要欄是寫(xiě)月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用還是月末費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)?哪種寫(xiě)法規(guī)范呢,請(qǐng)老師告知 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資
我0申報(bào)了顯示審核未通過(guò)怎么辦
這里為什么還要算一個(gè)(P/F,10%,1)
建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒(méi)有業(yè)務(wù)現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)怎么申報(bào)求講解謝謝
如果借未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎,
為什么個(gè)稅每月正常申報(bào)都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會(huì)關(guān)賬?
銷售時(shí)有贈(zèng)送,贈(zèng)送的要申報(bào)增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)?,公司以前年度的車輛購(gòu)入沒(méi)有給我發(fā)票,我不知道有這個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開(kāi)來(lái)發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒(méi)有無(wú)法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開(kāi)的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒(méi)到年限,就賣(mài)了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)我在賬套新建研發(fā)支出,我應(yīng)該在哪個(gè)科目附近建?
我建的時(shí)候,一級(jí)科目研發(fā)費(fèi)用,二級(jí)科目研發(fā)支出,三級(jí)費(fèi)用化支出,是這么做的嗎?
您好,對(duì)的,那樣的話就可以