你好;? 對(duì)的; 你修改期初數(shù)據(jù)哈 ;? 不能走本年損益哈? ?
甘老師,還是剛才關(guān)于報(bào)表的問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目,是不是因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目,沒(méi)有像其他損益類(lèi)科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)中,導(dǎo)致出現(xiàn)差額,就是這個(gè)科目直接影響的就是年初的未分配利潤(rùn)余額,所以后面出現(xiàn)差額?
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)年初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整?,老師我本年度使用了以前年度損益,然后導(dǎo)致報(bào)表這個(gè)等式不等了,但是檢查也沒(méi)有問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表是平的!不知道哪里出問(wèn)題了
實(shí)在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用,比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益,借 以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤(rùn),這時(shí)候未分配利潤(rùn)不是記到三月了嗎,怎么會(huì)影響期初數(shù)呢?我就是不明白這個(gè)記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)三月的本年累計(jì)數(shù)里面,怎么會(huì)影響期初數(shù)呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本期數(shù)不等于累計(jì)數(shù),原因是什么? 你好,應(yīng)當(dāng)是凈利潤(rùn)的本年累計(jì),如果有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù),需要考慮進(jìn)來(lái)。 老師,以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目沒(méi)有數(shù)呢
老師,年末報(bào)表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)?,資產(chǎn)負(fù)債表,與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽,那是不是以后報(bào)表都是這樣有差額嗎?還是到下一度可以調(diào)平吶?
老師你好,繳納稅款,是根據(jù)稅率去繳納的對(duì)嘛
您好老師,公司招的臨時(shí)工可以給他按發(fā)工資算嗎
老師,這個(gè)分公司的稅怎么報(bào)
這個(gè)是不是得需要法人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人自己設(shè)置才可以
老師 我要付一筆家具款 總價(jià)8萬(wàn) 金額有幾百-上萬(wàn)的 我把它統(tǒng)一歸納為固定資產(chǎn) 付款不是一筆付清的 要付4筆5筆 跨度可能需要2年,我每付一萬(wàn)元分錄是做固定資產(chǎn) 還是可以先放預(yù)付賬款,全部結(jié)清貨款了,在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
為什么新增員工,入職填寫(xiě)6月,但是社保所屬期是5月呢
老師,土增清算綠地率怎么計(jì)算
老師你好,銷(xiāo)售出去的貨,不合適,又退回來(lái)了,怎么做賬務(wù)處理
單位與總公司有多筆往來(lái)款交易,我能匯總金額做一張記賬憑證嗎?但是這樣反映不出來(lái)單筆交易信息。有什么更合適的處理方法?麻煩老師指導(dǎo)一下
出口退稅率為0的商品,銷(xiāo)項(xiàng)票怎么開(kāi)具?