你好;??根據(jù)報關(guān)單填制規(guī)范第十一條關(guān)于提運單號的規(guī)定,填報進出口貨物提單或運單的編號,一份報關(guān)單只允許填報一個提單或運單號,一票貨物對應多個提單或運單時,應分單填報。
你好,請問出口貨代發(fā)生的報關(guān)雜項和拖車費等,發(fā)票可以寫貨代運費,一個總額,另附蓋章的A4清單表嗎?或是要稅控系統(tǒng)開的發(fā)票清單?或是發(fā)票備注欄說明?
出口退稅備案資料,其中一項內(nèi)陸運輸發(fā)票。運輸發(fā)票備注欄起運地到達地貨物信息都開上了,再加一個合同號,這個合同號不是我們跟貨代物流公司簽的合同號,是對應的報關(guān)單上的合同號,這樣寫上合同號妥嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報,沒有發(fā)票,只有自己編制的形式商業(yè)發(fā)票,出口發(fā)票號填寫什么?商品代碼是附件報關(guān)單中的哪個數(shù)?還有出口日期是否填寫報關(guān)單申報日期?征稅率和退稅率是多少?
老師你好,請問,純外貿(mào)企業(yè),年底時,沒有和貨代的對賬單,怎么核對海運費和港雜費進項發(fā)票有多少沒開票?可以根據(jù)出口報關(guān)單上的海運費核對嗎?但是實際發(fā)生的海運費港雜費和報關(guān)單上不一樣哦。這個問題怎么解決?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口拼柜,貨代開的代理港雜費發(fā)票備注中的提單號寫總的提單號還是寫報關(guān)單上的分票提單號?
2024年主營業(yè)務成本下物流成本4204.53萬元,其中不包含折舊費的主營業(yè)務成本2145.12萬元,集團下達的目標值2439萬元,低于目標值13.7%。目標值比例算的正確嗎,低于的那個比例
服務公司,開加工服務發(fā)票除了營業(yè)執(zhí)照還需要勞務派遣許可證嗎?
老師,我做的一家企業(yè)的內(nèi)賬,庫存商品出現(xiàn)負數(shù)了,但是我實際盤點庫存的商品還有了,我想庫存商品增加一次了,應該減少什么科目了?
采購貨物需要繳納印花稅,計稅依據(jù)是含稅還是不含稅,政策是幾幾年開始實行的
物業(yè)公司將房子出租給銀行做宿舍怎么開票的話是其他情形不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務嗎?
企業(yè)披露金融負債的到期期限分析是否屬于信用風險對未來現(xiàn)金流量影響的披露內(nèi)容?
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個大樓,準備做汽車城。汽車城在裝修改造期間,裝修改造的工人工資應該按工資薪酬來申報個稅嗎?工人是我們自己招聘的。
老師好,當月銷項稅額100元,認證進項稅額120元。次月銷項稅額30元。問當月和次月如何做分錄是這樣嗎?當月 借:應交稅費-應交增-銷項稅額100 應交稅費-應交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應交稅費-應交增-進項稅額120。 次月 借:應交稅費-應交增-銷項稅額30 貸:應交稅費-應交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 借:應交稅費-應交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應交稅費-未交增值稅10
商貿(mào),賣出產(chǎn)品怎么記賬?
公司支付老板綜合匯繳補繳個稅,打款時備注報銷款 后續(xù)拿票來沖 還是備注暫借款 后續(xù)拿票來報 哪個比較好呢
老師,就是發(fā)票備注欄應該填寫報關(guān)單上的提單號是吧
你好; 是的; 需要備注下的?
好的。老師,那有總提單,沒有分票提單,退稅時可以嗎
你好;? 要有分票的提單的;? ?
但是貨代沒給分票提單,就是總提單
你好;? 如果確實沒有 ; 那就不用了。? ??