你好,你是開發(fā)成本多做了,增值稅進(jìn)項(xiàng)少做了,是這個(gè)意思嗎?之前加稅合計(jì)做賬了。
老師好,麻煩問一下房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)之前未增加開發(fā)成本,現(xiàn)在需要增加的話是把在建工程直接轉(zhuǎn)入開發(fā)成本,最后從開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本嗎
房地產(chǎn)開發(fā)公司兩個(gè)項(xiàng)目一期和二期,其中一期2019年已經(jīng)完工,已經(jīng)做了完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn),也做了收入成本結(jié)轉(zhuǎn),2020年又增加了一期的開發(fā)成本,那么2020年怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是用以前年度的一期的開發(fā)成本加上2020年度新增的開發(fā)成本算出新的總開發(fā)成本除可售面積再去乘以2020年度的已售面積得到新的主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果2020年度只增加一期成本,沒有賣一期的房子,那沒有已售面積,又該怎么計(jì)算這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本呢?另外以前的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,這個(gè)在賬上又如何體現(xiàn)呢?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)交的土地使用稅記到開發(fā)成本里了,本年度才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記到營業(yè)稅金及附加,本年度如何把以前年度記到開發(fā)成本里的土地使用稅記到營業(yè)稅及附加里
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不可售的公共配套設(shè)施費(fèi)成本已經(jīng)分配到可售的開發(fā)項(xiàng)目的成本中了 然后開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)到開發(fā)產(chǎn)品 開發(fā)成本余額為0 開發(fā)產(chǎn)品再按銷售面積結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 是這個(gè)流程嗎
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不可售的公共配套設(shè)施費(fèi)成本已經(jīng)分配到可售的開發(fā)項(xiàng)目的成本中了 然后開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)到開發(fā)產(chǎn)品 開發(fā)成本余額為0 開發(fā)產(chǎn)品再按銷售面積結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 是這個(gè)流程嗎 那我公共配套設(shè)施不應(yīng)該形成固定資產(chǎn)嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
工商年報(bào)中:股東及出資信息中,認(rèn)繳時(shí)間是寫營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)時(shí)間嗎
老師好,我想問一下,視同銷售收入在匯算清繳的時(shí)候除了填附表,主表里面的營業(yè)收入要加進(jìn)去嗎?
老師,我問一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
商務(wù)車智能駕駛系統(tǒng)1萬元, 進(jìn)項(xiàng)票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時(shí)計(jì)入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒有收到別的發(fā)票,匯算時(shí)是不是就調(diào)個(gè)工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請(qǐng)問,組織策劃費(fèi)的開票稅目是什么?
是這樣的
以前沒有發(fā)票,現(xiàn)在找到發(fā)票了
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸開發(fā)成本, 借開發(fā)成本,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
主營業(yè)務(wù)成本是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的,是不是要影響企業(yè)所得稅的?
你好,把以前主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整,匯算清繳,納稅調(diào)增。
那增值稅進(jìn)項(xiàng)之前沒有抵扣,現(xiàn)在可以抵扣的吧?要記到應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
可以的,你現(xiàn)在需要抵扣就做到進(jìn)項(xiàng)不需要抵扣,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。