這種情況沒(méi)有的你的是收票,不是收錢
晚上好,老師,我收到一張客戶沒(méi)有背書的紙質(zhì)承兌,我轉(zhuǎn)手付給了我的供應(yīng)商,這種情況我可以做賬嗎,怎么做賬,怎么入分錄
A客戶向我司支付的貨款是一張承兌,現(xiàn)在我司把這張承兌轉(zhuǎn)給了一家沒(méi)有往來(lái)的單位B,那家B單位把錢轉(zhuǎn)到我司賬上,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢。收到A貨款票據(jù):借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款—a公司。然后怎么做
老師,我們收到一張紙質(zhì)承兌,出票人轉(zhuǎn)給A,A又轉(zhuǎn)給B,B才是我們客戶,我們收到這張票,合理嗎?我們跟出票人沒(méi)有交易往來(lái)
我方收到紙質(zhì)承兌一張,我貼了聯(lián)單蓋了騎縫章和背書的章,但是被背書單位名稱空著沒(méi)寫,寄給了供應(yīng)商。但是供應(yīng)商收到后以前面章不清楚為由退回。那我這張承兌還能到銀行提示付款嗎?我已經(jīng)貼了聯(lián)單背書了。但是被背書單位沒(méi)寫。
收到一張紙質(zhì)承兌,找票據(jù)公司兌換,因?yàn)闆](méi)有弄過(guò)紙質(zhì)的,票據(jù)公司說(shuō)不用我們貼沾單蓋章了,直接給他們,讓我們把復(fù)印件留好,用復(fù)印件貼沾單蓋章,再?gòu)?fù)印一遍做賬,他們收到原件后把錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就行了,這樣可行嗎
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒(méi)有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購(gòu)發(fā)票,對(duì)方開(kāi)的普票。做賬進(jìn)項(xiàng)稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們貨款收不會(huì),如果起訴對(duì)方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)付會(huì)計(jì)車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個(gè)月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時(shí)候稅局退回了7000多元錢 這個(gè)分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對(duì)方開(kāi)票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,對(duì)方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時(shí)候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請(qǐng)專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個(gè)稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計(jì)算