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上個月把費用報銷放錯了科目,借:管理費-住宿費1000,銀存1000, 我做成 了管理費用-交通費1000,貸銀存1000,這樣我這個月要怎么調(diào)整呢

2023-07-31 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-31 16:22

借管理費用交通費 借管理費用住宿費負數(shù)

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快賬用戶6670 追問 2023-07-31 16:27

我摘要要寫紅沖之前的憑證,更正憑證嗎,紅沖和更正可以這樣放一張憑證里嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-31 16:31

你好可以的可以這么做的

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快賬用戶6670 追問 2023-07-31 16:32

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-31 16:34

不用客氣,工作愉快。

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借管理費用交通費 借管理費用住宿費負數(shù)
2023-07-31
你好,去年的做得沒錯,來的發(fā)票再本年度計入未分配利潤一正一負就可以的
2023-02-11
你好? 借以前年度損益 調(diào)整,保險 貸以前年度損益 調(diào)整 福利
2023-01-09
你好 不開發(fā)票的可以這么做的
2020-11-22
你好,這個屬于明年的費用,你提前做了,是這個意思嗎?
2025-01-13
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