借管理費用交通費 借管理費用住宿費負數(shù)

我想咨詢一下,我們買了一個金蝶的站點,專門給連鎖店使用,1000元賣的,賣給連鎖店2000元借:管理費用 貸:銀行存款1000借:銀行2000 貸:紅字管理費用1000+營業(yè)外收入1000這樣做可以嗎
去年有一筆業(yè)務(wù)做錯了帳,本來應(yīng)該是借:管理費用1000 應(yīng)交稅費-進項稅130 貸:銀行存款1130 寫成了:借:庫存商品 應(yīng)繳稅費~進項 貸:銀存 已經(jīng)跨年了,這個要如何調(diào)整呀老師
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費用 1000 貸:庫存現(xiàn)金:1000 后來實際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實是沒有用現(xiàn)金支付的,這個要怎么調(diào)賬呢
老師 去年有一筆憑證是借管理費用–福利費1000貸銀行存款1000 后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是借管理費用–保險 這個要怎么調(diào)整呢 去年已經(jīng)結(jié)賬了
老師,我去年交了保險費,發(fā)票到今年才進來的,去年的正確分錄應(yīng)該是借,應(yīng)付賬款-單位1000,貸,銀行存款,1000 但是我去年做錯了,寫成借,管理費用1000,貸,銀行存款1000 現(xiàn)在1月發(fā)票進來了,我根據(jù)發(fā)票做借,管理費用884,借,進項稅115,貸應(yīng)付賬款-單位1000 這樣下來就不對了,老師教我一下怎么調(diào)整不影響本年利潤
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
我摘要要寫紅沖之前的憑證,更正憑證嗎,紅沖和更正可以這樣放一張憑證里嗎
你好可以的可以這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。