可以的,可以這么做的。但是你補(bǔ)了之后財(cái)務(wù)報(bào)表有影響吧。

老師,請(qǐng)問(wèn)19年申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額有問(wèn)題,1、申報(bào)表已認(rèn)證,賬上分錄做錯(cuò),沒(méi)有做到進(jìn)項(xiàng)稅額,全部計(jì)入費(fèi)用;2、19就是已認(rèn)證申報(bào)抵扣,但是19年未入賬。20年的申報(bào)有認(rèn)證抵扣了的發(fā)票,但是賬上也沒(méi)有做賬,這種我應(yīng)該在當(dāng)期怎么調(diào)整嗎?
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,去年的兩個(gè)月份,已經(jīng)報(bào)稅了,但是沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有勾選認(rèn)證,是在申報(bào)表上直接填的進(jìn)項(xiàng)數(shù),請(qǐng)問(wèn)還有補(bǔ)救的辦法嗎?可以去稅務(wù)大廳更正申報(bào)嗎?謝謝
12月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)表沒(méi)法改了,可以在1月份申報(bào)的時(shí)候弄么,但是這樣申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,增值稅的金額可能也對(duì)不上了
老師,就是我看見(jiàn)前會(huì)計(jì)他在做賬的時(shí)候一月份認(rèn)證了八份進(jìn)項(xiàng)專票,申報(bào)表也申報(bào)了,但是一月份的賬上只記了五筆,因?yàn)檫€有另外三筆沒(méi)有付款,所以他就沒(méi)入賬。這樣我的賬上的進(jìn)項(xiàng)稅跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅就對(duì)不上了,我二月份已經(jīng)結(jié)賬了,那我把還有三份已抵扣但沒(méi)有入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對(duì)平就行?
老師,我在6月申報(bào)5月增值稅時(shí),系統(tǒng)帶出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)票,但是發(fā)票沒(méi)有收到,我5月賬也沒(méi)體現(xiàn),但是稅已經(jīng)申報(bào)繳納了,現(xiàn)在做5月賬可以怎么入賬呢??或者怎么處理呢?
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來(lái)都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒(méi)申請(qǐng)工資,詢問(wèn)此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開(kāi)不出來(lái)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買(mǎi)材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來(lái)說(shuō)不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng) 注冊(cè)資金原是100萬(wàn)現(xiàn)在要減資成10萬(wàn)元怎么寫(xiě)公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來(lái)避稅,但是從來(lái)沒(méi)有報(bào)送過(guò)數(shù)據(jù),一直是零申報(bào),現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷售捐贈(zèng)和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)商店買(mǎi)的大米可以開(kāi)票抵扣增值稅嗎


是的,就是會(huì)影響報(bào)表,老師那應(yīng)該怎么做啊
你好,你可以做到這個(gè)月的
那我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)就不一致了,這個(gè)咋弄啊
兩種做法,你反結(jié)賬修改,然后申報(bào)給稅務(wù)局的也修改 這樣的話就是一致的,還有一種做法,做到這個(gè)月之前的就不要管了,你累計(jì)起來(lái),這兩個(gè)月合計(jì)起來(lái)是一樣的就行。
老師,那做到這個(gè)月的話,憑證是按正常的做嗎
你好 是的 是這么做的。
老師,如果修改的話,報(bào)上去的只要修改一下報(bào)表就行了嗎?這個(gè)月報(bào)的,現(xiàn)在還能修改嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅都需要修改
可以的,可以修改的
老師,所得稅已經(jīng)扣款了,修改了會(huì)再扣款嗎?修改是指申報(bào)作廢重新填寫(xiě)?
不會(huì)的,不會(huì)重復(fù)扣款的
感覺(jué)還是老師的第二種方法省事兒些啊
對(duì)的,是的,是這么做的。
謝謝老師耐心解答
不用客氣,周末愉快