早上好,應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅是一般納稅人的科目,用了也沒事的,分錄調(diào)整回來 2.用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 這個科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?貸:銀行 調(diào)整回來上次的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
新開公司,目前沒有業(yè)務(wù),法人是退休人員,辦稅員在其他公司任職買社保。目前需要在自然人納稅系統(tǒng)申報(bào)個稅么?
你好,老師,之前會計(jì)交接下來的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬,具體原因也不知,沒辦法溝通,那我看對應(yīng)其他應(yīng)付款兩個老板名下的個人往來也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎?
老師 有沒有那個固定資產(chǎn)分?jǐn)偠嗌倌甑谋砀?比如電子設(shè)備4年
老師,22年 21年系統(tǒng)還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒抵扣,怎么辦啊 ,我們也沒收到,一年前的紙質(zhì)發(fā)票是不是沖不了了啊
在公司地打車的費(fèi)用,計(jì)入什么科目
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填?
問題①銀行回單重復(fù)打印了一遍,為了不浪費(fèi)紙把紙張反過來塞進(jìn)了打印機(jī)里,打了將要打印的憑證?,F(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫個打叉號是不是就可以正常裝訂了 問題②公司為拓展業(yè)務(wù)貸款,因?yàn)榕略举Y金不足。還貸款時還了本金利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以讓對方給我們開具專票并且我們也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的吧,我們正常業(yè)務(wù)對外開票是開現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。 問題③給對方要專票并且抵扣會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請問下我們有個供應(yīng)商,之前是A公司和我們合作,后邊換B公司,然后B公司給我們出了一個加大投入合并主體的通知,以后就由b公司和我們合作了,這個合理嗎
這個調(diào)整就是沖紅嗎?
5月份收到款做了,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),沒問題吧,6.1號稅務(wù)局代開專票,預(yù)繳了稅款,不清楚,確認(rèn)收入會因?yàn)殚_票時間這塊影響會計(jì)科目的使用嗎?
您好,上面調(diào)整不是沖紅,您繳稅時做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ?貸:銀行,現(xiàn)在調(diào)整在貸方 5月份收到款做了,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 不會因?yàn)殚_票時間影響會計(jì)科目的