你好!這個是補充計提17年的所得稅
老師,之前會計把2020年交的2019年的所得稅,做了一筆這樣的憑證,做到了以前年度損益調(diào)整。是什么意思呀,
請問老師,匯算清繳時如果要補繳納企業(yè)所得稅:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費一應交企業(yè)所得稅 支付時 借:應交稅費一應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 那如果返回來呢?借:應交稅費一應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 那么下一個是什么?
老師,現(xiàn)收到國庫退回的2021年企業(yè)所得稅預繳款,怎么做會計分錄,是借銀行存款 貸應交稅費-應交所得稅;借應交稅費-應交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整;借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 ?
請問我公司9月補繳了城建稅,借 以前年度損益調(diào)整 ,貸 應交稅費-城建稅。那這個月提所得稅時需要減去以前年度損益調(diào)整的借方余額來計算所得稅嗎?月底是不是須要把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤?除此以外還需要做其他憑證嗎?這張結(jié)轉(zhuǎn)憑證的順序是什么?是不是須要進行盈余公積的調(diào)整
以前年度損益調(diào)整補企業(yè)所得稅的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交所得稅 借:應交所得稅 貸:銀行 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益以前年度損益調(diào)整金額進入未分配利潤貸方的這么處理?,還有一年是退企業(yè)所得稅的也是這樣怎么處理?麻煩老師說整個流程的
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號注銷了,還能收到貨嗎,
建筑服務預收款繳納增值稅,是在每月15前的征期內(nèi)繳納嗎
老師,請問一下公司缺成本,老板讓會計想辦法合理不哇,老板說要不就多注冊幾個個體戶
老師,如果給供應商加點開發(fā)票,讓對方開13個點的發(fā)票大概加幾個點
老師,A105050表的補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險是填社保費嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅匯算,公司實際沒有研發(fā),只有兩張專利,但是為了每年科技型企業(yè)的申報,財務報表加了一些研發(fā)費用,但是現(xiàn)在所得稅匯算的時候一定要填寫加計扣除這個表嗎?
老師,24年銷售的商品當年未申報收入,25年才開銷售發(fā)票,現(xiàn)匯算清繳需把收入調(diào)整到24年去,請問這個收入填列到24年匯算清繳報表的哪張報表里呀?謝謝!
老師,公司需要3臺空調(diào),因為想便宜點買,所以就讓個人買可以享受國補,但是發(fā)票只能開個人的,請問有啥好的處理方式嗎
建筑勞務公司,請問上年掛賬的勞務工資,還未實際發(fā)放,匯算清繳怎么處理
老師,所得稅年報利息支出包括利息收入嗎
老師 這筆是要交所得稅嗎
你好,這個相當于是計提所得稅。
老師 是只計提就行了 不用交這筆所得稅是嗎
你好!這個肯定后面有交的