您好, 是的,就是你說(shuō)的這樣的
老師您好。我們公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有壞賬準(zhǔn)備這個(gè)科目。發(fā)生壞賬時(shí),直接紅沖當(dāng)時(shí)的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣可以嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是沒(méi)有資產(chǎn)減值損失和壞賬準(zhǔn)備科目?發(fā)生壞賬是不是可以做:借:營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失 貸:應(yīng)收賬款
應(yīng)收賬款收不回,在企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收帳款,確定收不回了,就這么寫可以了嗎?是不是在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就直接借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)收帳款
老師,其他應(yīng)收款收不回來(lái)了怎么賬務(wù)處理,是先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備后再轉(zhuǎn)銷壞賬還是直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出中
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,應(yīng)收賬款不用計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,收不回的款項(xiàng)直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,我想知道 這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出在所得稅前可以扣除嗎?
底新是1800,月數(shù)有31天,上了28天班,要怎么算工資
請(qǐng)問(wèn)我公司因?yàn)榻?jīng)營(yíng)上面要節(jié)省開支,辭退了兩個(gè)老員工,每人各補(bǔ)償了五萬(wàn)多元,直接打給被辭退的員工的,有辭退的合約書和辭退補(bǔ)償金合同,員工簽了字了。但是沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)公司可以入賬作為公司的成本支出嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)格納稅人開運(yùn)輸發(fā)票,稅率是幾個(gè)點(diǎn)的
公司有六個(gè)股東 股東要是有報(bào)銷 可以公戶打款嗎? ?股東未在公司擔(dān)任職務(wù),未交社保 不發(fā)工資的那種股東。
老師您好,做成本核算時(shí)領(lǐng)用的原材料是不是都做到產(chǎn)成品成本里,賣廢料時(shí)就沒(méi)有成本了
你好,老師,我們企業(yè)是做食品加工的。經(jīng)常會(huì)有老板給食品研發(fā)人員幾筆研發(fā)費(fèi)用,讓他用于研發(fā)新的產(chǎn)品。因?yàn)檫@個(gè)的特殊性研發(fā)新的產(chǎn)品買一些材料啊,包材啊,因?yàn)榱勘容^少,沒(méi)有發(fā)票的。但是總體研發(fā)一個(gè)新品出來(lái)合計(jì)要花費(fèi)五六萬(wàn)左右,請(qǐng)問(wèn)可以作為企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用嗎?沒(méi)有發(fā)票的情況下,應(yīng)該怎么操作呢?
老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務(wù)局有效抵扣額408.5有差異,怎么做賬呢
老師好,我們用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)結(jié)合的模式,一般是錄銷售訂單時(shí)生成收入憑證,生主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下2個(gè)二級(jí)科目:銷售商品收入和提供勞務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下也是2個(gè)二級(jí)科目:銷售商品成本和提供勞務(wù)成本;庫(kù)存商品是沒(méi)有二級(jí)科目的?,F(xiàn)在9月有出口業(yè)務(wù),想?yún)^(qū)分內(nèi)外銷收入和成本 ,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件上收入、成本、庫(kù)存商品科目都要設(shè)置嗎?如何設(shè)置?謝謝。
我想問(wèn)一下就是一個(gè)店兩個(gè)人投資,但是投資比列不知道差錢就補(bǔ)進(jìn)去,兩個(gè)人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個(gè)人拿這些定金尾款去填店里裝修費(fèi)用以及打款,怎么才能算清兩個(gè)人其中一個(gè)該補(bǔ)多少錢
老師,我新增一個(gè)管理費(fèi)用的科目的時(shí)候,把他的余額登記在貸方了,所以導(dǎo)致在查這個(gè)科目的余額表的時(shí)候他是沒(méi)有發(fā)生額,只有在利潤(rùn)表體現(xiàn),就是管理費(fèi)用的科目余額表跟利潤(rùn)表不一致,差的就是新增科目的這個(gè)數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到另一個(gè)新增的管理科目里去
需要報(bào)備給稅務(wù)專管員那里嗎?
不需要,自已做賬處理
好的,那所得稅匯繳的時(shí)候,也不用做調(diào)增處理吧?
是的,這個(gè)不需要做調(diào)增處理
好的 謝謝老師
不客氣,很高興幫您