你好!是的。就是上期的了。因?yàn)槟闵掀谏陥?bào)的時(shí)候,然后這期交。
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候保存主表時(shí)彈出《您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請核實(shí)是否填寫第30欄半期繳納上期應(yīng)納稅額》,這個(gè)是什么意思呀,我這個(gè)月不交稅,這個(gè)金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
老師您好,想請教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報(bào)2萬實(shí)際只繳了1萬,11月申報(bào)表我們也按2萬填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對嗎?
老師,您好,我們是一般納稅人,本月申報(bào)增值稅時(shí),期初未繳稅額顯示-488.51,期末未繳稅額顯示-366.01,這個(gè)是什么情況,我應(yīng)該怎么填寫?
老師,請教一個(gè)問題,3月申報(bào)主表的時(shí)候,25欄的“期初未繳稅額”518185.42(2月的稅額,3月初繳納)等申報(bào)3月報(bào)表的時(shí)候,忘了在30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"那里填寫這個(gè)518185.42,導(dǎo)致到5月申報(bào)4月時(shí)25欄的“期初未繳稅額”518185.42余額還在,我直接在4月的報(bào)表上30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"寫518185.42可以吧,不用再去改3月的的報(bào)表了吧?
老師您好,我問您一下,就是我在報(bào)稅的時(shí)候,填一般納稅人那張表的時(shí)候,期初未繳稅額是哪來的
老師,好!我想問下城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加登賬本明細(xì)賬是登在一個(gè)科目里,還是分開登錄
納稅總額在哪里可以查?有什么方法?
老師,去年取得專票的固定資產(chǎn),我是按不含稅金額入固定資產(chǎn)的,但是做表按含稅金額填寫了,我這個(gè)月更正下,應(yīng)該怎么進(jìn)行更正?分錄怎么填
只要是以其變動計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售時(shí),都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
老師,企業(yè)用公司做股東有什么好處么?
建筑裝修項(xiàng)目如何發(fā)放勞務(wù)承包工資(無法提供發(fā)票),是做代發(fā)控制每個(gè)賬號在5千內(nèi)嗎?
請問郭老師 在 線 嗎?
老師,我想請問一下,A公司是b公司的合格供方,a公司在外省,b公司和我們公司在一個(gè)城市,所以說我們就用a來投標(biāo),然后送貨呀,墊資都是由我們公司來,最近我們用他們公司又中了一個(gè)大標(biāo),600萬,然后我們公司也和a公司簽訂的一個(gè)合同也是600,這個(gè)稅務(wù)有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呀,主要這個(gè)確實(shí)也是虧起來做的這個(gè)項(xiàng)目
老板拿弟弟的身份證開個(gè)體戶,現(xiàn)在交保證金?怎么支付比較好?
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個(gè)科目,實(shí)際是幾月
本期繳納上期應(yīng)納稅額,是不是說我 6 月份已經(jīng)繳過的 5 月份的稅額,填一下
你好!是的,就是這樣