同學你好 預(yù)收的時候開普票不征稅的 辦房產(chǎn)證的時候才開專票或者帶稅率的正式普票
老師你好,我們是自有的房產(chǎn)租給了物業(yè)公司,物業(yè)公司是二手房東,我們是一般納稅人,需要給他開九個點的專票,對嗎?物業(yè)二手房東把房子又租給租戶,他給租戶是開六個點的票,還是九個點的票?
你好老師,我是房地產(chǎn)企業(yè)還沒有辦理一般納稅人,現(xiàn)在對方單位給我們開的專用發(fā)票,法律顧問咨詢費,我們該如何做賬,計哪個科目
我們是一般納稅人房地開發(fā)企業(yè),是老項目,我們賣了一批廢舊變壓器,電纜頭等廢舊物資,不是固定資產(chǎn),現(xiàn)在我要給人家開票,請問我們可以開5個點的普票給人家嗎?還是要開別的稅點?
房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,支付給清包工的工程款,是讓對方開專票還是普票好呢,房子是以后要出售的,這個稅點是公司自己的補錢,
老師,我們公司給一房地產(chǎn)公司做項目,但是后期他們房沒賣出去,就像用他們自建的房子給們抵工程款,不知道這可以不,如果可以,我們是一般納稅人,我們能要求他們開專票嗎,會計應(yīng)該怎么做賬啊
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
預(yù)收的時候,開0稅率的普票嗎? 預(yù)收的時候,是不是要按3%預(yù)繳增值稅?
預(yù)收開普票稅率是不征稅 不是零稅率
辦房產(chǎn)證的時候,開專票的對象是買房的客戶嗎?
對的 個人買方開普票帶稅率的 企業(yè)買方可以開專票
那房子全部都是賣給個人呢,那全部開普票嗎?
嗯 開正式發(fā)票 就是帶稅率的正式發(fā)票